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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation='legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:legge190='legge190_1_0'><metadata><titolo>Pubblicazione legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione legge 190</abstract><dataPubblicazioneDataset>2015-09-15</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore></entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2020</annoRiferimento><urlFile>http://82.193.16.60/L190/sezione/download/160061</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>ZF22EFA764</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DELLA LICENZA DI UN SERVIZIO CLOUD PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WELFAREGOV FORNITA DALLA CLESIUS S.R.L.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2318.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2BFA458</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. CATEGORIA ORDINARI - CODICE PROGETTO M.I.: PROG-256 -ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2BCC5D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO ASSISTENZA VEICOLI RUBATI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2C906C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE ANNUO ABBONAMENTO WWW.POLIZIALOCALE.COM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>634.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2C93900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS MOBILE E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>322.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832C9779D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE FOTOCOPIATORE PL ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2CD3DD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE MCTC PRIMO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 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UN IMPIANTO RADIO A TECNOLOGIA TETRA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26905.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742D0DFB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI 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Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2C56019</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER GESTIONE CONTENZIOSO PL FINO AL 30/06/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGNLSN87M12D548V</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Bignardi Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE DI ONERE PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E
CONTROLLO VELOCIT&#xc0; PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2020 A DICEMBRE 2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AD AS2 PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI FINO AL 31/12/2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>314428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2F210C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO AD AS2 DEL SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI FINO AL 31/12/2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532F24651</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>159.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2F27A81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fap di Marcolongo Luigi &amp;amp; C. S.n.c.;</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Fap di Marcolongo Luigi &amp;amp; C. S.n.c.;</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2736.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2F681B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>719.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2F96ECF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER CANONE PONTE RADIO ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82FD04E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE TERZO TRIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>786.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C2FC0644</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER ACQUISTO 3 FOTOCAMERE AMBIENTALI PER CONTROLLO
DISCARICHE ABUSIVE E ABBANDONI DI RIFIUTI IMPROPRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Geotech Engineering</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01698450473</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Geotech Engineering</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82CD91DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FUNZIONAMENTO CORSO PER ATTORI ED OPERATORI TEATRALI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19672.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F2E51BF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO TRASPORTO PER CURE TERMALI ANNO 2020 PER ANZIANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6449.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2FF3A7C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE A CALDAIE DI ALLOGGI ERP </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802FBAACA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LINEA FOGNARIA IN PALAZZINA DI ERP DI VIA GARIBALDI 9 DI PROPRIETA' COMUNALE  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1675.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782F6C87F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE IDRAULICO IN ALLOGGI ERP E SOSTITUZIONE SANITARI IN ALLOGGIO DI VIA TRENTO 17/7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312F704C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE A SEGUITO DI FURTO IN PALAZZINA DI ERP DI VIA ERIDANIA 295 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82F6689A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA GARIBALDI 13</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE72F3AAE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI DIVERSA NATURA IN ALLOGGI ERP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022F255BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI GUASTI DI CARATTERE DI ASSISTENZA MURARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2EFA40C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E STASAMENTO PLUVIALI IN FABBRICATO ERP DI VIA INDIPENDENZA 20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2EEC984</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA II TRONCO 18/1 INQ. M.B</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2EEC12D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA REPUBBLICA 3/1 (EX B.S.) E INSTALLAZIONE NUOVA ANTENNA DIGITALE IN ALLOGGIO ERP DI VIA GARIBALDI 9 (EX T.A.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482EB6A46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI NATURA MURARIA PRESSO L'ALLOGGIO ERP DI VIA GARIBALDI 9 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2E9D489</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA TRENTO 17/7</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A2E42648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE  DI UNA  PORZIONE DI COPERTURA DI ALLOGGIO ERP IN  VIA GARIBALDI 27 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2E423EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSO IN 'ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA II TRONCO 18 /4 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2E1CE19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI FABBRO VARIE PRESSO ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>Prearo Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>Prearo Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>509.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>509.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612E1C845</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI NATURA MURARIA  PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA TRIESTE 16 (INQ. B.D..), VIA GARIBALDI 3 (INQUILINO S.J..) E VIA ROMA II TRONCO 16/2 (INQUILINO B.M.)- </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82E19B16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI IN 'ALLOGGIO ERP DI VIA ROMA II TRONCO 16 /2 (INQ. B.M.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862DBE76B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI GUASTI DI CARATTERE DI ASSISTENZA MURARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4129.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF82DC1CB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI CARATTERE IDRAULICO IN  ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662D47C73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA TRENTO 67/1 E INTERVENTO PER GUASTO ELETTRICO PRESSO ALLOGGIO DI VIA GARIBALDI 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRO LINK DI CASTALDINI SIMONE E FERRARI NAZARIO S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRO LINK DI CASTALDINI SIMONE E FERRARI NAZARIO S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752D16B37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI 10 ATTESTATI DI PRESTAIONE ENERGETICA PER ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362D0622D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE A CALDAIE DI ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072CB97B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE MURARIA IN VARI ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2299.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32CB37E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1918.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192C2FB8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER I LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO MURARIO IN  ALLOGGI ERP.  VIA ERIDANIA 295 INT. 1/2/6. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4492.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F7CDE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ALLOGGIO DI ERP DI VIA GORIZIA 21/D (INQ. EX P.F.)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z672C3B353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZION</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA EDUCATIVA - PRIMO PERIODO  (GENNAIO APRILE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6319.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6319.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72D370D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA EDUCATIVA - SECONDO PERIODO  (MAGGIO SETTEMBRE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01158390623</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP. SOCIALE EVA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9648.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2F7C2BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD12F9B703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6709.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952FA8081</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F2FF5020</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2020BEA59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE RETTA INSERIMENTO STRUTTURA EDUCATIVA (GENNAIO-AGOSTO 2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18516.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2FF645C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. COLOMBARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMSFN70M11A944S</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Colombari Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMSFN70M11A944S</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Colombari Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7612.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462FF64D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. ZANELLA CRISTINA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01733280380</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Zanella Cristina</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01733280380</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Zanella Cristina</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6578.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8575839E35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO  OUTSOURCING DI ARCHIVIAZIONE BIENNIO 2021-2022 - CONFERIMENTO INCARICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZOE2BF0E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE INSERIMENTO RETTA COMUNITA' STRUTTURE EDUCATIVA - PRIMO SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682D675EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ONERE RETTA INSERIMENTO COMUNITA' STRUTTURA EDUCATIVA - SECONDO SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652CA5CCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2CA7C8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02928530233</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSETTO TRADE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02928530233</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSETTO TRADE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19997.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442CA8102</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale><ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02275030233</codiceFiscale><ragioneSociale>LIDL ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142CA77FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO URGENTE BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01574860290</codiceFiscale><ragioneSociale>FOOD GROUP SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01574860290</codiceFiscale><ragioneSociale>FOOD GROUP SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3624.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3624.07</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742B1A8E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72B06043</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> FORMAZIONE GENERALE PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (ANNO 2019 - 2020)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03427041219</codiceFiscale><ragioneSociale>AMESCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23035B1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 1^ BIMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8228612170</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33541.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F2E55CDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832ECB7D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO NUOVA MODULISTICA  PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582B7AF79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 -GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO  E SPESE DI RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1022514531 PER LA GESTIONE DEGLI AFFITTI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2EEACF3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. BASEGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSGCRL77B13G888I</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Baseggio Carlo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSGCRL77B13G888I</codiceFiscale><ragioneSociale>Avvocato Baseggio Carlo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372F50792</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTRCR55H28D548P</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. VENTURI RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTRCR55H28D548P</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. VENTURI RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5673.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z79301F0DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO SEMAFORICO VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>259.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB5301F15B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PER L'ANNO 2021 FILTRO DEPURATORE D'ACQUA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112DEC69C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MMNFNC75A48B180D</codiceFiscale><ragioneSociale>LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI FERRARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI MATTIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MMNFNC75A48B180D</codiceFiscale><ragioneSociale>LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI FERRARA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI MATTIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18163.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22E1B2F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5304.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1401.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722E9C43A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3734.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2134.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22EC1503</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ELABORAZIONE FISCALE  - DICHIARAZIONE  IRAP E MOD. UNICO 2020 PERIODO D'IMPOSTA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2FE141C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE
PAGHE ED ADEMPIMENTI ULTERIORI ANNI 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2F583E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA INFANZIA STATALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902B876E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132B8FFCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A PA SOCIAL - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE - QUOTA 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2B8E869</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO MESSI COMUNALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2B8B02D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PICK UP LIGHT STANDARD RESO DA POSTE ITALIANE SPA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002B5BC3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2B5BCBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862B5BC11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22067.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2B5BC81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62B5BCD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2B5BC60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882B5BC9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6621.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802BEC556</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE NS. DOCUMENTI ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52B9524A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802C6AEFC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA72C7C42F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (DATA PROTECTION OFFICER)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2CC7221</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4407.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062D4442E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA EASY A POSTE ITALIANE SPA DAL 01/07/2020 AL 31/12/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332DFD1A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042E08FED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2BE6307</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCADENZIARIO E MODULISTICA NECESSARIA PER LO
SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE
DEL 29 MARZO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2EB3BD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "APPALTI SOTTOSOGLIA TRA TEORIA E PRATICA: DAI DECRETI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI...E OLTRE. ESERCITAZIONI IN MEPA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102EDC9C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "IL BILANCIO DI PREVISIONE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>Unione Provinciale Enti Locali di Varese (VA)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009680127</codiceFiscale><ragioneSociale>Unione Provinciale Enti Locali di Varese (VA)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F2E5EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi Amministrativi Alta Padovana sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale><ragioneSociale>Centro Studi Amministrativi Alta Padovana sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2F2E545</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972F2E4DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241/90 - LA SCIA PER TRATTENIMENTI FINO A 1000 PARTECIPANTI - LE NOVITA' NORMATIVE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812F2B8AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762F3BE72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE IVA/IRAP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z052FBFD55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE PER LA NUOVA VERSIONE WEB DEL SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE2F69C39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di materiale ferramenta e elettrico</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2034.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z232F8BA37</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI BATTERIE PER GLI ASCENSORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2F7D12A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z032F7D110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI GAS METANO PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2F74C36</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2F715E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2021 - 2022 - 2023 - 2024</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35079.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2FD1CD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE NETTEZZA URBANA (DISTRIBUTORI E SACCHI DEIEZIONI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3560.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z952FD1B39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Realizzazione cordolo in gomma corso Berlinguer</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2FCD818</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINI AI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12FBE5AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VEICOLI 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z972FB791A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO A COMPLETAMENTO FORNITURA PRECEDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>942.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362FB7873</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 6^ BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2FB7779</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2FB770A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4803.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE2FB767A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI DI TAPPEZZERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E2FF5AD7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO ASFALTI AMMALORATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2FF2A56</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO FRANA SULLA S.S. 16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242FF80EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE CIRCUITO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82FF90B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ASILO NIDO E SCUOLA DI VIA BASS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00720470293</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00720470293</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23006E0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE SETTICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z583006E7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA E RIPRISTINO  DELLE COPERTURE PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRTFNC62E18G916R</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092FFE291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI IN CONVENZIONE CON ACQUE VENETE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12FD3983</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPOT SALE AUDITORIUM E CONSILIARE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082B62555</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTI ANNUALI DI DUE QUOTIDIANI LOCALI ONLINE PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale La Voce soc. coop.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>gedi digital srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>Editoriale La Voce soc. coop.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06979891006</codiceFiscale><ragioneSociale>gedi digital srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A2BA4E10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2BCFF01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "MEPA APPALTI SOTTO SOGLIA
AGGIORNAMENTI NORMATIVI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2BE5FF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
SOTTO-SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DOPO IL D.L. SBLOCCA CANTIERI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01857480386</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI S. PESARO &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01857480386</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO STUDIO E FORMAZIONE DI S. PESARO &amp;amp; C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z262BE5EA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE RETTE
ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2C6405D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RINNOVO ANNUALE SERVIZIO RICEZIONE SMS "LINEACOMUNE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2CCBAFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE RISULTANZE DEL RENDICONTO: DAL CALCOLO AI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA PASSANDO PER LA COMPILAZIONE DEI ROSPETTI A/1-A/2-A/3"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2CD948E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO WEBINAR SUL TEMA "L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2CE7E00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "IL FONDO RISORSE DECENTRATE E LA CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA NEL 2020"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652D297D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LABORATORI DEL FONDO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542D40EB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE WEBINAR SUL TEMA "REDDITO DI EMERGENZA ED ALTRE RISORSE A FAVORE DEI COMUNI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42D41B3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE WEBINAR SUL TEMA "POLITICHE ATTIVE NEI CENTRI MINORI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD42D4CC1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C2D58B81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "DECRETO RILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E GLI STRUMENTI CONTABILI MESSI IN CAMPO PER LA CRISI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2D61BD3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "CONTRIBUTI E PENSIONI: NOVITA' E AGGIORNAMENTI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubbliformez sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale><ragioneSociale>Pubbliformez sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D2D6F6BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 38/2019 E DELLA DGR 2006/2019 SUI GIOCHI, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI - RIORGANIZZAZIONE DEI MERCATI E FIERE IN SICUREZZA CON LE LINEE GUIDA DELLE REGIONI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z282D6F8BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2D8EB05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "CONTO ANNUALE - IL MONITORAGGIO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2DAF266</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2E02271</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 76/2020: TUTTE LE NOVIT&#xc0; PER GLI APPALTI PUBBLICI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32E10B5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER STAMPA LIBRO DEL PROGETTO "LE PAROLE DEL CUORE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842E39C90</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06562280963</codiceFiscale><ragioneSociale>Upel Milano srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06562280963</codiceFiscale><ragioneSociale>Upel Milano srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612E4AB8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "LA RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale><ragioneSociale>Ideapubblica srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02590670416</codiceFiscale><ragioneSociale>Ideapubblica srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062E57581</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "LA CONVERSIONE DEL  DECRETO "SEMPLIFICAZIONI" (LEGGE N. 120/2020): LE PRINCIPALI NOVIT&#xc0; PER GLI SPORTELLI UNICI ATTIVIT&#xc0; PRODUTTIVE (SUAP)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502E62A3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE NUOVE REGOLE ASSUNZIONALI PER I COMUNI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782E774A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL TEMA "I CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E CULTURALI NEL CODICE DEI CONTRATTI DOPO LE NOVITA' DELLA L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04994851212</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFIS DI MICHELE MAJETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z212E94190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale><ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE ENTI LOCALI DI QUEREL A.MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2EAB2AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DELL'EVENTO MORTE DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA, ALLA CREMAZIONE: PROCEDURE E CRITICIT&#xc0;"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale><ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A2F84670</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCANNER PER UFFICIO URBANISTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale><ragioneSociale>Copy Art snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale><ragioneSociale>Copy Art snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2016.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32F25A1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO EVOLUTIVO PER MIGRAZIONE A NUOVA VERSIONE SOFTWARE GESTIONALE PROTOCOLLO INFORMATICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA22F00972</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME ECOLABEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2EAA087</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALESTRA OCCHIOBELLO E STABILE BACCANAZZA INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO BACCANAZZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LBRLRT58R08D548I</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERTO ALBERTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LBRLRT58R08D548I</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBERTO ALBERTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NOLEGGIO SERVER</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Approvazione preventivo per noleggio triennale licenze antivirus</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO 2020 HOSTING</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542D45061</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONONOMALE PER ACQUISTI SICUREZZA UFFICI COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2973.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2D1517A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico professionale coordinato alla sicurezza in fase di esecuzione manutenzione immobili comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NDRRFL65H23A059P</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ANDRIOTTO RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52C4587A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1328.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6220C4840</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 48 MESI MULTIFUNZIONE A COLORI-SCHEDA FAX 2018-2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z012F9EDBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ED APPLICAZIONE APP ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2F9F18F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITA' CANTIERI TEKNO ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2FEBEBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO POLESINE FREE WIFI MIGRAZIONE IN PIAZZA WIFI ITALIA TRIENNO 2021-2023</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572FF9B6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET ANNO 2021 AFFIDAMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA HARDWARE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-23</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10944.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE BIENNI 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z372F41565</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITUR SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MINORE SPESA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTK SR</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07450791210</codiceFiscale><ragioneSociale>ENNEPI SR</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08161821213</codiceFiscale><ragioneSociale>VESUVIANA PLASTICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02473560411</codiceFiscale><ragioneSociale>CRESIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00426960720</codiceFiscale><ragioneSociale>PLIPUGIAO sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTK SR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B2FBBF9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE POTATURE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10004.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2F9FB49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCI DIGITALE DI BASE ANNUALITA 2021-2022 E ACI PRA ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3318.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12F8468E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE NNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2747.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z592F3B992</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  ATTREZZATURE LAVORO AGILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F2ED1F7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CALZATURA DPI SERVIZIO MESSI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF52E51A07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI -PROTEZIONE COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI MARCO GALASSO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI MARCO GALASSO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z772D65F80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALZATURE DPI E PLANTARE PER DIPENDENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05175970283</codiceFiscale><ragioneSociale>LOLATO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF72C679C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA&#x2019; TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BANDO REGIONALE LAVORI PUBBLICI L.R. 27/2003. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02C2AA46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA CATASTALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1023.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-02</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612DE0769</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>Area Intercomunale 5 - Urbanistica ed edilizia privata</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO-URBANISTICO ED IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DEL PAT ALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82FD488B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10081.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702EDF357</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA CARTELLINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01344270291</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTESTAMA SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01344270291</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA ARTESTAMA SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242B9AA16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET I e II SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742F8BA7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI SCREENING COVID 19 SU BASE VOLONTARIA PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00119690295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00119690295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DI CURA S. MARIA MADDALENA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2F05396</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRIBUZIONE KIT ALLE UTENZE DOMESTICHE  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32F57AF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DA TELEFONIA FISSA E RETI ADSL PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D2F851A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE VARCHI POLESINE SICURO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D2F6F434</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802F7CE7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO LINEE DISTRIBUZIONE RADIATORI PARTE VECCHIA SEDE MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26391.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26391.98</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962F343B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di recupero spoglie animali d'affezione, cattura nutrie e cattura specie roditori sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3973.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82F6F30A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consumi di energia elettrica 1^ semestre 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682E727CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI CONTATORE IN VIA PALLADIO PER SPOSTAMENTO MERCATO AGRICOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>770.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342F64F38</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO ALLO SCALDABAGNO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E. DE AMICIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32F64FB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE BARRIERE IN LEGNO IN VIA NAZIONALE PRESSO L'ARGINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52F52C79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DISPONIBILITA' MACCHINE OPERATRICI PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD62F30F53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SEGNALETICA PER LA MANUTENZIONE DELL'ESISTENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1579.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1579.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z412F3163A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>307.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2F32271</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI INDICATORE DIREZIONALE DANNEGGIATO DA SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482F322E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12F05446</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVI PNEUMATICI PER VEICOLI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO AUTO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01001210291</codiceFiscale><ragioneSociale>TUTTO AUTO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1073.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1073.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22F1FFD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PROGETTO HOT SPOT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12F211CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO OBITORIALE PRESSO AZIENDA ULSS 5 POLESANA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF32F1B727</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18338.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152ED9D0B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1007.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1007000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z862F1A780</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>277.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>277.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F05407</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI CHIUSURA BUCHE E RIPRISTINI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202F1BB12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHI PER LE DEIEZIONI CANINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1433.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF92F0A251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15814.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2F00C8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DELLE FOSSE SETTICHE DI ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z992F018AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA IN MANUFATTI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00594570293</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIOTTI B. e L. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00594570293</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIOTTI B. e L. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z112F026FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI PRESSO CIMITERI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582F0324A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI GESTIONE (ALLACCI E RIPRISTINI) LUCI VOTIVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62F03D82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESA TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO ILLUMINAZIONEVOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2EDF2E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA SCALA PER IL CIMITERO MAGGIORE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01442690366</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FERRETTI  SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01442690366</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI FERRETTI  SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2D2F45F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CONFERIMENTO INCARICO PER DL PIANO DELLA SICUREZZA DI COORD. IN FASE DI ESECUZIONE E CRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01583760291</codiceFiscale><ragioneSociale>DIESSE PADUS SRLTP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3845.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3845.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A2EC63DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682EC2071</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consulenza tecnica urbanistica edilizia presso alloggi di propriet&#xe0; comunale destinati alla vendita</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PVSPLA91R24D548F</codiceFiscale><ragioneSociale>Ing. Paolo Pavasini Studio Tecnico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52EC254F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>712.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2EA60CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi urgenti di ripristino illuminazione pubblica piazza S. Maria Maddalena</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z334DE05CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1031.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1031.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102DC1EE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03892450234</codiceFiscale><ragioneSociale>TRESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03892450234</codiceFiscale><ragioneSociale>TRESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36013.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35944.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA02E72733</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA KING PER MODIFICHE ALLA VIABILITA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4331.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4331.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2E80C7F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di lavanderia biancheria utilizzata per i seggi elettorali del 20 e 21 settembre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2E80C60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA ALL'APPARTAMENTO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD32DAACDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA VESTIARIO DPI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62E4A2AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA IGIENIZZANTI PER SERVIZIO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>271.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52DCBD79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITRA CALZATURE AGROALIMENTARI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ASILO NIDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2E62A2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 5^ BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12DA2E6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di nuovi traversi per i giochi di alcuni parchi comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162E448E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI TRE CARRELLI PORTAVIVANDE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>LUXIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>LUXIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z792E450F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI OLIO SINTETICO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>356.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622E4E1BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2E4E255</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>935.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72E324F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1180.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1180.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02E3253B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO IN VIA PALLADIO PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF22E32433</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E SCAVO FOSSO DI SCOLO ACQUE IN VIA DELLE SCIENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00788010296</codiceFiscale><ragioneSociale>CORAZZARI PIERGIORGIO GIANCARO E FELIE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00788010296</codiceFiscale><ragioneSociale>CORAZZARI PIERGIORGIO GIANCARO E FELIE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62E321C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2E4E6EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARREDI E ACCESSORI PER L'ASILO NIDO LA COCCINELLA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3400.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF2E29F6D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DLE TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UNA LAVATRICE E UN'ASCIUGATRICE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE LA COCCINELLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01219360292</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA WAINER DI CRIVELLINI M. E A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01219360292</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA WAINER DI CRIVELLINI M. E A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1022.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1022.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E2E226F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14040.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92E1627D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE IN AREA CORTILIVA ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12E137BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di segnaletica stradale danneggiata da sinistro in S.R.6- S.S.16</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332DFC2EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di segnaletica stradale danneggiata da sinistro in rotatoria casello A13</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1555.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2DF6D19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di una nuova tenda per l'asilo nido comunale sez. lattanti</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio T Due di Bordina e c. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>Studio T Due di Bordina e c. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52DF81C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TENUTA CONTO ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1054.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22DF3189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura bombole gpl per il pirodiserbo</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB22DF4558</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura mattoni per sigillatura loculi funerari</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2DEF1A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di segnaletica di progressiva distanziometrica</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1512.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42DEA516</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE LOCALI DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2D5FD79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONI STABILI E INFISSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B2DE43C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di rimozione rifiuti cimiteriali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2129.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2DBEFB3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1205.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1205.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z662DE262C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BIDONI COMPLETI DI COPERCHI E COPERCHI SFUSI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. Societ&#xe0; in Nome Collettivo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. Societ&#xe0; in Nome Collettivo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4951.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4951.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z702DDB045</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento straordinario su loculo funerario in cimitero maggiore</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A2DC1ED0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di sistemazione terreno in via P.S. Mattarella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832D050B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO-URBANISTICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO INTERCOMUNALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE VENETO - PROJECT SCARL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>728.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC2DCE630</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Contributo di nolo per impianti di distribuzione dell'acqua</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01917520221</codiceFiscale><ragioneSociale>PROACQUA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01917520221</codiceFiscale><ragioneSociale>PROACQUA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1602.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1602.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62D55B02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA ARREDI PER SICUREZZA COVID</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale><ragioneSociale>Ingros's forniture srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2620.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z802DAD927</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura di listelli in legno per riparazione panchine presso i parchi comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z282D594D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALZATURE DPI AL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale><ragioneSociale>BRADA IMPEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale><ragioneSociale>BRADA IMPEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z882C6AA47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>STUDIO DI FATTIBILITA&#x2019; TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - BANDO REGIONALE 2020 A FAVORE DI MOBILITA&#x2019; E SICUREZZA STRADALE L.R. 39/1991. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01490710298</codiceFiscale><ragioneSociale>Pats Engineering s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01490710298</codiceFiscale><ragioneSociale>Pats Engineering s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2D90533</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di chiusura buche sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2D9056A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di ripristino di tratti di alcuni marciapiedi comunali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2D654A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura materiale per attrezzatura di parchi e giardini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>983.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>983.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z942D8F936</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 4^ BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D2D7E469</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI PER IL 3^ TRIMESTRE 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39914.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39904.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2D7E4AC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE "SPOT" PRESSO SALA CONSILIARE E AUDITORIUM </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2D6EEDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di manutenzione mezzi comunali 2^ semestre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3017.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2947.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192D74320</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PIASTRE PER LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1699.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1019.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z962D67595</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI NUOVA ATTREZZATURA PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO la coccinella</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>LUXIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>LUXIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8370.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722D7196C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Consumi di energia elettrica 2^ semestre 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23475.48</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2D51AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DELLE TENDE IN USO AI PLESSI SCOLASTICI E BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2042.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2042.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362D4BB02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di segnaletica verticale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1353.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1353.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332D4BB2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI PER IL CANONE DI ILLUMINAIZONE VOTIVA 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>281.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122D4BB1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Riparazione motore del cancello del cimitero maggiore di Via Della Pace</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z912D404A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AGLI IMPIANTI SEMAFORICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2055.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2055.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD2D3FEAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2607.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692D40F72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>434.43</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2D3B063</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI SCHERMI PROTETTIVI IN CRISTALLO PER LE POSTAZIONI UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03892450234</codiceFiscale><ragioneSociale>TRESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03892450234</codiceFiscale><ragioneSociale>TRESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3498.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3498.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422D2E3B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di una centralina automatica per l'irrigazione dell'area verde di viale dei Nati</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01223100296</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2D3090A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHI PER I CESTINI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO E CONDOMINIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02323940961</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLE EMME DI SNC PAOLO RAVASI E C. </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02323940961</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLE EMME DI SNC PAOLO RAVASI E C. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5204.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA UPGRADE SISTEMA FIREWALL PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO AGILE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2C645CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA IGIENIZZANTE E MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z332D1A100</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di riparazione struttura ludica in parco di Via Buozzi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852D0DC75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone di manutenzione filtro everpure per la purificazione dell'acqua presso la scuola dell'infanzia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01107760298</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROSISTEMI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E2CFC1F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento di riparazione caldaia in alloggio Carabinieri di Occhiobello</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2CFF48B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ASSISTENZA IMPIANTO CENTRALINO ANNO 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242CFC269</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE ALLACCI ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOSMN79L05L359X</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI SIMONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F2CFC110</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PNEUMATICI NUOVI PER I VEICOLI DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>754.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512CFC1CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4  GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di pulizia delle caditoie stradali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8880.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z092CE8A35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 3^ BIMESTRE B2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28839.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28839.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52CD857B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE UFFICI E LUOGHI DI LAVORO  CAUSA EMERGENZA COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z892CDB0BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DLE TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO ESPLETAMENTO PRATICA DEMOLIZIONE DAEWOO MATIZ BW 792 LK</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC82CD629A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTE NZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHI PER LE DEIEZIONI CANINE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1999.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1999.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z522CAA03C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DIRETTI AL CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NELLE AREE PUBBLICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17472.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922CBEB3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CAMBI STAGIONALI PNEUMATICI PER L'ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z582CBFDEB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - SOSTITUZIONE DI ALCUNI DISPOSITIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682CB034F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO PERICOLOSO SGRANAMENTO IN CORRISPONDENZA ROTATORIA TANGENZIALE VIA ERIDANIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3007.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3007.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022CA8F93</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura per la distribuzione porta a porta di prodotto larvicida per il trattamento delle caditoie private</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9024.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9024.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62C9CF7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE, DERATIZZAZIONE ED IGIENE URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z442C9CF8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA PRESSO LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2C7A606</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SPAZIO ACQUA 2^ BIMESTRE 2020 E ADEGUAMENTO ISTAT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29269.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29269.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02C7A963</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DETERGENTE ANTISETTICO PER GLI UFFICI PER EMERGENZA SANITARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842C74518</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA DI TUTTI I LUOGHI DI LAVORO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z252C5772E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DLE TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CATTURA E SMALTIMENTO NUTRIE IN AREA URBANA IN VIA CAVALLOTTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C2C59450</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>217.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA2C3BC8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENIZONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERGENTE ANTISETTICO PER GLI UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00948580295</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA PULIZIE DI FRANCESCHETTI PAOLO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2C3BCC2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D2C20265</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA E. DE AMICIS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14160.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z242BFD0B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, SOPPRESSIONE E SMALTIMENTO NUTRIE IN AREA URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2BE01FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE DI VIA BASSA  DPR 162/99</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale><ragioneSociale>IMQ SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale><ragioneSociale>IMQ SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2BEAAB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8029DC2AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI NUOTO DISABILI ADULTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>Pool 4.0 sl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2028A43B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SOSTENTAMENTO RETTA DI INSERIMENTO COMUNITA' EDUCATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00945270296</codiceFiscale><ragioneSociale>Laerte Servizi Coop. Sociale Onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B292F36F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER OSPITALITA' IN URGENZA DELL'INDIGENTE W.F.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01556650297</codiceFiscale><ragioneSociale>Hi Hotel srls</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01556650297</codiceFiscale><ragioneSociale>Hi Hotel srls</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2A1F4EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RETTA INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA EDUCATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02976710273</codiceFiscale><ragioneSociale>IL LIEVITO Soc. Coop. Sociale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9071.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F29E46C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL RINNOVO DELL'ACQUISTO DI UN SERVIZIO CLOUD PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE ISEENET FORNITA DALLA CLESIUS S.R.L. </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2196.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0426EB19C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROGETTO SPRAR - ACCESSO AL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - CATEGORIA ORDINARI - CODICE PROGETTO M.I.: PROG 256 - ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01356800290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Cooperativa Sociale "Di tutti i colori"</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93252.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E2B35C94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z432B1C4DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI A INCREMENTO E AGGIORNAMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2BIC563</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VOLUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z682B1C605</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO VOLUMI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl di Bergamo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2FF2AEF5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162AFB9EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop. Sociale LE PAGINE arl di Ferrara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z422BB6C5D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSE SETTICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB42BB31DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 1^ BIMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28625.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28625.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2B167F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA GAIA PER LO SCAMBIO DEI DATI CON LA REGIONE VENETO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04628530281</codiceFiscale><ragioneSociale>TORRE.NET SNC DI VETTORELLO VALER E PIERLUIGI CARPANESE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04628530281</codiceFiscale><ragioneSociale>TORRE.NET SNC DI VETTORELLO VALER E PIERLUIGI CARPANESE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02BA7B67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CATTURA E SMALTIMENTO NUTRIE IN VIA DELL'ARCHIVIO 1/3</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1258.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1258.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z122BA7AFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI DA AFFEZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>zda2972b09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO IDRICO ALLOGGIO ERP VIA GARIBALDI 25</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B25CC35D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11538.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6776.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z192476E9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4642.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4232.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA92A5506D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO
2019 E 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale><ragioneSociale>Edenred Italia rl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11536.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11459.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62A76306</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER ADEMPIMENTI MENSILI 2019 ED ANNUALI 2020
SU GESTIONE PAGHE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1797.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2AAFC16</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE. ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF225929D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto> AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX RD N. 639/1910. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01155680539</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01155680539</codiceFiscale><ragioneSociale>ETRURIA SERVIZI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32B9FF1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PIASTRE PER LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC626D91AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA URGENTE DI PRODOTTI MONOUSO PER LE SEZIONI E LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632510356</codiceFiscale><ragioneSociale>PALUAN PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1175.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1175.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL - ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>770578461E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ALL' ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>548552.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121848.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0027838EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI PER LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8727F84D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GUANTI IN LATTICE E ALTRI PRODOTTI DI FACILE CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D280F361</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI RICARICHE PER CONTENITORI ADATTI ALLO SMALTIMENTO DI PANNOLINI USATI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>556.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>556.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA628747C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LIBRI PER L'INIZIATIVA "FESTA DEI NUOVI NATI", EDIZIONE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00965900327</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8427DA977</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI REGISTRI DELLE PRESENZE PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01555000429</codiceFiscale><ragioneSociale>ABCOMPANY </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01555000429</codiceFiscale><ragioneSociale>ABCOMPANY </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE2996DCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08057040019</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSERVIZI srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08057040019</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSERVIZI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1548.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1548.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182A2FB75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI, DETERSIVI E DISINFETTANTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>177.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z152A51DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZIO NIDO E MATERNA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E LUDICO DA UTILIZZARSI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DURANTE L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo Giodicart s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>884.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE42A3F58E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POTATURA ALBERATURE 2019. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01478250291</codiceFiscale><ragioneSociale>PL Services srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05011660288</codiceFiscale><ragioneSociale>La Fenice Blu Soc. coop </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03174590269</codiceFiscale><ragioneSociale>F.lli Sangherlin srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>14362311004</codiceFiscale><ragioneSociale>Cmpagnia Grandi Appalti Pulizie srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RMPMRT78T44G493V</codiceFiscale><ragioneSociale>Gren Service di Rampazzo </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00836570291</codiceFiscale><ragioneSociale>ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01502160284</codiceFiscale><ragioneSociale>COISLHA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06813871214</codiceFiscale><ragioneSociale>L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAIST SRL UNIERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01503610295</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO VERDE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02689040273</codiceFiscale><ragioneSociale>Non solo verde Soc. Cop Onlus</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01466480298</codiceFiscale><ragioneSociale>Verdimpianti srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04953530260</codiceFiscale><ragioneSociale>QUERCUS Giardii snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale><ragioneSociale>Tridello Genni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14649.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14649.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F298CCE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI FERRARA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>Tabaccheria Mantovani Mattia </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMTT91M08D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>Tabaccheria Mantovani Mattia </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18544.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AS2 SRL. SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA DELLA TARI 2019.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19270.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19270.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AS2 S.R.L. - ASSUNZIONE ONERE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE PER SALDO INCARICO A SUPPORTO ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14370.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14370.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PRESUNTO PER INCARICO CONFERITO ALLA SOC. AS2 PER SERVIZIO EVASIONE TRIBUTI PER ATTIVITA' CONDOTTA NEL 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32786.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PRESUNTO PER INCARICO CONFERITO ALLA SOC. AS2 PER SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI PER ATTIVITA' CONDOTTA NEL 2019</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8196.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z121A707AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO: 01/07/2016 - 31/12/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2905.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>801576635C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO QUALIT&#xc0; NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82A8C1FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE OPUSCOLI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01298410299</codiceFiscale><ragioneSociale>MS Service srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01298410299</codiceFiscale><ragioneSociale>MS Service srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2A46C0C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura testi scuola infanzia statale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC42801A9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura palloni alunni scuola infanzia statale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale><ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale><ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>343.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>343.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182707713</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE OPUSCOLI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01298410299</codiceFiscale><ragioneSociale>MS Service srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01298410299</codiceFiscale><ragioneSociale>MS Service srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E27F3F24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO TECNICO PER VERIFICA FUNZIONALITA' NODO A ROTATORIA VIA ERIDANIA/NUOVA LOTTIZZAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04088820271</codiceFiscale><ragioneSociale>E-FARM ENGINEERING &amp;amp; CONSULTING SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04088820271</codiceFiscale><ragioneSociale>E-FARM ENGINEERING &amp;amp; CONSULTING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB82B88C76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOMBOLE GPL PER PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>545.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2B88193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>OMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>347.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512B2E5F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ED APPLICAZIONI APP ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHIMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222B223E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2747.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC02B1BF58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IDROSANITARIA PRESSO ALLOGGI ERP. - AFFIDAMENTO DITTA PASSARINI SRL - REVERSE CHARGE - CIG ZC02B1BF58</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>593.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>593.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z722B24D14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ANCITEL DI BASE ED ACI-PRA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2878.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2878.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F24F4B33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE UPS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale><ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812AF8D39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>959.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>959.19</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE29F00C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIALE DEI NATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale><ragioneSociale>TONIN GASONE srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale><ragioneSociale>TONIN GASONE srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2636.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2636.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2888373</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA  MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6285A99F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BITUME A FREDDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDERIA F.LLI VELO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01863300248</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDERIA F.LLI VELO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C27FA913</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA PUBBLICA DI ACQUEDOTTO DEL ALLOGGIO ERP DI VIA G. GARIBALDI 25 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ACQUEVENETE S.P.A. - REVERSE CHARGE - CIG. Z7C27FA913</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUEVENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E266FED0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BANCO POSTA -  INCASSO TRIBUTI LOCALI AFFITTI ERP GENNAIO - DICEMBRE 2019 E SPESE DI RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CCP NR. 1022514531. - CIG Z3E266FED0</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2AF5311</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE 2020 </oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSO ITALIANA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8162.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E2B0543D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELEGAZIONE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.T.I.C.E. srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.T.I.C.E. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8008.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8008.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12B16E09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CESTINI DA ESTERNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale><ragioneSociale>spazio verde international srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01432260212</codiceFiscale><ragioneSociale>STEBO AMBIENTE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale><ragioneSociale>spazio verde international srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4614.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4614.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2B17DB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA HARDWARE PER UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2778.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2778.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462B21EE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE COMMERCIO 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale><ragioneSociale>PA EVOLUTION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872B22D7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERI 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2B30A1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILIT&#xe0; CANTIERI TEKNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04345690285</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSOFTGROUP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2B39617</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31169.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31169.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE02B7DA03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982771B64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 &#x2013; SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPLETAMENTO MOSAICO PERSONALIZZATO PER GEMELLAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BSRGPT69R18H816S</codiceFiscale><ragioneSociale>BISARO MOSAICI DI BISARO GIAMPIETRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BSRGPT69R18H816S</codiceFiscale><ragioneSociale>BISARO MOSAICI DI BISARO GIAMPIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>714.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4527B1742</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 &#x2013; SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FUNZIONAMENTO CORSO PER ATTORI ED OPERATORI TEATRALI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19672.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762842782</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 &#x2013; SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RINNOVO SITO "WWW.OCCHIOBELLO 1815.IT"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>155.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15546.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E2ADD81B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>391.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>391.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI BOMBOLE GPL PER IL PIRODISERBO CON INCARICO ALL'ECONOMO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD8297C46E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO DI REALIZZAZIONE PIASTRA GIOCHI INCLUSIVI, PARCO VIA BUOZZI-KING. CUP D28B18000030005.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LZZSLV78P51H620X</codiceFiscale><ragioneSociale>SILVIA LEZZIERO ARCHITETTO Via Roncala 212/3 - 4502 Fiesso Umbertiano (Ro)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GHRPCA75P09H620R</codiceFiscale><ragioneSociale>GHIROTTO PACO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LZZSLV78P51H620X</codiceFiscale><ragioneSociale>SILVIA LEZZIERO ARCHITETTO Via Roncala 212/3 - 4502 Fiesso Umbertiano (Ro)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAB2850F75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME E CANCELLERIA VARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1796.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1796.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD926A808A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09271B0B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO VOLUME ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD027BA69D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SCADENZIARIO E MODULISTICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>534.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>534.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB02AC3728</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE REGISTRO SUPPLETIVO ATTI MATRIMONIO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2927506</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>182.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82927EB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>782.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C2AE7508</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z872AE9DA5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>196.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z612873916</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI VIA PEC - ASSUNZIONE ONERE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32874DD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4928761AE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER MANUTENZIONE ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>649.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB289312F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI PREAVVISI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B28E1CB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ACCESSO DATI AL REGISTRO IMPRESE ED INI - PEC - ASSUNZIONE ONERE II SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB2973326</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DEPOSITO VEICOLO SEAT MARBELLA FE50544</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1338.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB29B72E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE MCTC SECONDO TRIMESTRE ANNO 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>868.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A29D157A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATVO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1404.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC229DBFE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AGGIORNAMENTO POLICE CONTROLLER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1881.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z752A221E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62A2385F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE MCTC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>503.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692A63D1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD72A63D5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z902A63CD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>467.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F2A94A9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z812A94A28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2AC0153</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER BOMBOLETTE DI RICARICA SPRAY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z712AC01E6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DEPOSITO GIUDIZIARIO VEICOLI VEICOLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572AC1F2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.59</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62AF90B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502AFB300</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISURA TARGHE MCTC QUARTO TRIMESTRE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2AFCA78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402AFA8CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO MCTC ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B2B3ABC7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC262D18C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL NUOVO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6526AA3F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "APPALTI PUBBLICI LE
ULTIME NOVITA' E LE COMMISSIONI DI GARA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3526BBF1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "PIANO DEI FABBISOGNI, ASSUNZIONI, PROCEDURE E FONDO, CONTRATTAZIONI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>Publika Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>Publika Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC92735421</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO E IL RENDICONTO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>Publika Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>Publika Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1428284E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA LITOGRAFIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00964260293</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA LENDINARESE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00964260293</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA LENDINARESE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA28787FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z13270D8C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PARTECIPAZIONE A DUE MODULI FORMATIVI IN DIRETTA
STREAMING SUL TEMA DEL CODICE DEGLI APPALTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02492480286</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02492480286</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z65289CB14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPA BARCODE PER UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA28A737D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 TARGHE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PRIMA SAGRA DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI "L'UOVO IN FESTA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB28B7762</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 56 PERGAMENE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA PRIMA SAGRA DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI "L'UOVO IN FESTA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5827C185C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE RINNOVO ANNUALE SERVIZIO RICEZIONE SMS "LINEACOMUNE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01648790382</codiceFiscale><ragioneSociale>Commify Italia SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F2B0E1E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ABBONAMENTO OMNIA TUTTE LE AREE ANNO 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D26A56AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE CANONE MCTC ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z142751A53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "GLI AFFIDAMENTI DI 
CONTRATTI PUBBLICI SOTTOSOGLIA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019: DALLA
PROGRAMMAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale><ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale><ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8726A5CB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER CANONE PONTE RADIO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB426FE8CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MICROFONO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA82817BDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C2726971</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2019 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1415.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC25DE6D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2777421</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CARTUCCE MATERIALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED27BA88C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>461.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB273F76D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "NOVITA' FISCALI 2019 E DICHIARAZIONI IVA E IRAP 2019"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z792842C3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN MODALITA' ELEARNING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3285AF45</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DAL CONTO ANNUALE AL DDL
CONCRETEZZA PASSANDO DAL DECRETO CRESCITA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5277821D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PARTECIPAZIONE A TRE POMERIGGI DI STUDIO DI ANUSCA SU TEMATICHE ATTUALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E28452DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "I DISTRETTI DEL COMMERCIO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2615F3D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7127BEC1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO ASSISTENZA VEICOLI RUBATI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2997464</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z, PRIMA DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC22A1091E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE NOVITA' DELLA L.R. 38/2019, SALE GIOCHI E VIDEOGIOCHI. NUOVE FORME DI SALE GIOCHI A LIVELLO NAZIONALE: DISCIPLINA, CONTROLLI E SANZIONI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02564220982</codiceFiscale><ragioneSociale>SAV consulenza e marketing S.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE629EA534</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE ASSUNZIONI E IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5727D85CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE ANNUO ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA LOCALE.COM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B27E2876</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS FISSO ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>AXERVE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>AXERVE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MICROFONO AL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D27E9864</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>152.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB27EA367</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FOTOCOPIATORE PL ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5027FB7B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DEPOSITERIA GIUDIZIARIA VEICOLI RANAULT TWINGO E MAZDA 5</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZLGU66P24I953L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LABOR DI CORAZZARI LUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZLGU66P24I953L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LABOR DI CORAZZARI LUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>117.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF280E5FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER INVALIDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>298.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z512AB42E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03139650984</codiceFiscale><ragioneSociale>Soluzione srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INSOLUTI - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 s.r.l. Via della Resistenza, 4 - 45100 Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 s.r.l. Via della Resistenza, 4 - 45100 Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32786.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB72842A52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE MCTC PRIMO TRIMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>571.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE7283C877</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SEMPLIFICAZIONI, COMPLICAZIONI, NOVITA' E CONFERME PER IL 2019"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02440510242</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI SA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472988A9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA FINANZIARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3728442A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z362844261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURE CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4285DD3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CANONE POS MOBILE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F26A97EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D26B0B7D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C26B0719</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A PA SOCIAL - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE - QUOTA 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE 31.12.2018 - 31.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 31/12/2018 - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F26F39EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB827053C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PICK UP LIGHT STANDARD RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12708B22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUZIONE ONERE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E GESTONE NS. DOCUMENTI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6339.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22067.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z32271E1FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PRIMO BIMESTRE 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1692.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8021C1FC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO TRIENNALE - RATA ANNUALE 2019 SITO UFFICIOCOMMERCIO.IT PER UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA 31/12/2018 - 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6614.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA227AC188</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA27B74C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA27B86FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80209030586</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD427C1777</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>486.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE527C1820</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BUSTE ATTI GIUDIZIARI - UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE27C1866</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4927DA554</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO MARZO - MAGGIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E27EC9AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1427FAE61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE ESTERO - UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. POLESINE "DELTA PO - ROVIGO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93012010299</codiceFiscale><ragioneSociale>GAL Polesine &#x2013; Delta del Po</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93012010299</codiceFiscale><ragioneSociale>GAL Polesine &#x2013; Delta del Po</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE - ANNO 2019 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80001510298</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80001510298</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE-RINNOVO ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>296.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O E INFORTUNI CUMULATIVA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>674.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO AGGIUNTIVO ANNO 2019 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E29901F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O A2LIA01081G</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03016910279</codiceFiscale><ragioneSociale>Cunningham Lindsey Lercari Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03016910279</codiceFiscale><ragioneSociale>Cunningham Lindsey Lercari Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E299E27E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MANIFESTO PER GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA MORTE ED IN RICORDO DI GUILIO REGENI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2529D6293</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2529D5ABB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5329F4694</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z002A2C8DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622AD25F5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO ARCHIVIAZIONE NS. DOCUMENTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z852B0836B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ARCHIVIAZIONE E GESTIONE NS. DOCUMENTI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER UFFICIO PROVINCIALE DI STATISTICA ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2202.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA POSTE EASY RESO DA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2019 - MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19025.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2B25B4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4121.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIBELLO - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41762.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4276595A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 - UFFICIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DIRETTI DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16939.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16393.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE2939FCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC2A36E72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00435640636</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02473560411</codiceFiscale><ragioneSociale>CRESIPLAST SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale><ragioneSociale>CEPLAST SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>11458490155</codiceFiscale><ragioneSociale>PLASTOSAC DI GULISANO FRANCESCO </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08161821213</codiceFiscale><ragioneSociale>VESUVIANA PLASTCA RL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTK SR</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00435640636</codiceFiscale><ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36398.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12A7133F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PROGETTO HOT SPOT 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2B4FFCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>137.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD929E514D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA IN TERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPERIMENTALE DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO I CESTINI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA62A93F8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3517.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z652B34B70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA A STABILI E PLESSI SCOLASTICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4981.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4981.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB92B2C72A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO TERMICO BALTUR PLESSO SCOLASTICO VIA G. AMENDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4798.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4798.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA2B2C76F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GUASTI ALLE LINEE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4234.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4234.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2B2D1EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE UTILIZZO SPAZIO ACQUA 6^ BIMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01227490297</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA PIU SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28625.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28625.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z132B30064</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA SULLA S.S.16 ROTATORIA TANGENZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z172B22CB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione del servizio di pulizia stabili comunali 1^ semestre 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29364.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29364.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z912b22c41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione del servizio di pulizia asilo nido 1^ semestre 2020 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28452.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9484.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2B1B836</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESTAZIONI SANITARIE D.LGS. 81/2008 PER LAVORATORI A PROGETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC12B22595</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA VEICOLI PER IL 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z162B19C4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER IL 1^ SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3470.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA2B1AFCD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CONFEZIONAMNETO E DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA  KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8830.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A2A3C5C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE AGIBILITA SISMICA MAGAZZINO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01044510293</codiceFiscale><ragioneSociale>STDIO SERVIZI TECNICI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01044510293</codiceFiscale><ragioneSociale>STDIO SERVIZI TECNICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1008.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082B0C5BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI PIASTRE CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>212.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622AFF0B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI PRESSO STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472B05741</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SACCHI PER I CESTINI DELLA NETTEZZA URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780963</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z082AFEE08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PER IL BIENNIO 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA12AFED1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER L'ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>477.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD22AFED92</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1889.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E2AEF69A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22534.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z552AF524D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DA TELEFONIA FISSA E RETI ADSL 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36673.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE12AEF798</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE  4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38413.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA2AF0146</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1054.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1054.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922AF01AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9063.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9063.11</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z742AF0074</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5737.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5737.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02AF0280</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BNCGLC70L26B578E</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI GIANLUCA POZZI NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD52AF0216</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPAINTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9888.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9888.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z982ADE20E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1795.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1795.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E2AB9ABD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>736.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>736.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z462A8C499</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DISPONIBILITA' MACCHINE SPAZZANEVE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF42A8CC47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI STAGIONE TEATRALE 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>731.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z222A23C05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone di manutenzione impianti semaforici 01/10/2019 - 30/09/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D2A225B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Interventi di chiusura buche sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11424.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z342A2285C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MODIFICA QUADRO ELETTRICO PRESSO CASERMA CARABINIERI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF1C6FBAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIAORI 2017-2022 CONVENIONE CONSIP 26 LOTTO 1 OLIVETTI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4945.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1129CF34B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>442.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2299D4A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di pneumatici invernali per il veicolo Fiat Talento in dotazione alla Polizia Locale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01290610292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>573.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z072961D67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTO RASSEGNA XX EDIZIONE TRA VILLE E GIARDINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>Sebach srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01014560294</codiceFiscale><ragioneSociale>M.C.L. Costruzioni Metalliche Lendinaresi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale><ragioneSociale>Sebach srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z312955200</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RILASCIO ELABORATI TECNICI AUTORIZZAZIONE AMMNISTRTIVA MANIFESTAZIONE TRA VILLE E GIARDINI XX EDIZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO  ASSISTENZA HARDWARE PERIODO ELETTORALE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5266B7BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA CONDOTTA FOGNARIA III STRALCIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28112.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28112.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB2928B19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOMBOLE GPL PER IL PIRODISERBO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9628E546A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26244.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8128E54A3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29364.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB828DE20A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTEROCMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SIM RICARICABILI PER UTENZE MOBILE BANDO CONSIP TELEFONIA MOBILE 7</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>919.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E28DEAED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33986.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC27D71C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6286859F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI RETE OMBREGGIANTE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03335760231</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03335760231</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>706.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F27F0C6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COSTITUZIONE FONDO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO SOFTWARE-UP GRADE MESSAGGISTICA VOCALE IMPIANTO DI TELEFONIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01252890296</codiceFiscale><ragioneSociale>Essemme Multimedia sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54285AE60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ASSISTENZA CENTRALINO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01928900230</codiceFiscale><ragioneSociale>Comitel srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92283179F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5634.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5487.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8281D904</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SUPPORTO TECNICO ALLE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED IGIENE URBANA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4992.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D280C065</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8348.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2736C18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO ANNO 2019 SISTEMA INFORMATIVO UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35371.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34171.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED2734C2F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE E/O RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON FACILITY SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3530.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA262F481</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE. ANNO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7166.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z062379148</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVALIMENTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO ART. 2 DEL CCNL DI COMPARTO DEL 14/09/2000 D. LGS. N. 81/2015. ASSUNZIONE ONERE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>Oasi Lavoro S.p.A</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale><ragioneSociale>Oasi Lavoro S.p.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6027.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF621A11B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6944.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>74082487A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento del servizio di trasporto scolastico dei comuni di Occhiobello e Stienta, dal 1&#xb0; settembre 2018 al 31 agosto 2023</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>854696.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>339435.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA425D5DF4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione onere per fornitura set elettrodi adulti e pediatrici per defibrillatori</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNNEXT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07394350966</codiceFiscale><ragioneSociale>SUNNEXT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE24CF5F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA&#xbf; DEL &#xbf;900 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01187710296</codiceFiscale><ragioneSociale>INFORMATICA SERVICE Sas</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18697.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE POSTALI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6636778A74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE OCCHIOBELLO/STIENTA (2016-2019) E RINNOVO (2019-2022)</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01304810201</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01985370277</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Servizi &#xbf; Cooperativa Sociale di Udine;</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01844440980</codiceFiscale><ragioneSociale>Sinergie Societ&#xe0; Cooperativa Sociale Onlus di Mantova</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01304810201</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>424349.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261999.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z97201EEA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO PISCINA DISABILI ADULTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z9F229AE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139721.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E206FA43</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT NUOVA PUNTO STREET NATURAL POWER PER SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale><ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13697.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5783.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7126372EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI NUTRIA MEPA TD 743583 CIG Z7126372EB TECNOAMBIENTE SNC</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>969.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>874.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3125B52C3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DIRETTI DI CONTROLLO NON CHIMICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE NELLE AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4770.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62567940</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CONNETTIVITA INTERNET PROGETTO POLESINE FREE WIFI ANNI 2019-2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01243150297</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE TLC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD2251CC97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI 500 BIDONI BLUE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. Societ&#xe0; in Nome Collettivo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale><ragioneSociale>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C. Societ&#xe0; in Nome Collettivo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7227.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8124D580B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN SERVIZIO DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, PER LA DISINFESTAZIONE D'EMERGENZA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4984.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4331.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA24B40F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA STRAORDINARIA CONTRO LE ZANZARE IN CASO DI NECESSITA'  RDO MEPA 594605
CIG ZAA24B40F9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92247D6CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PULIZIA DEL TERRITORIO CON CONTROLLO MECCANICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO) CIG Z92247D6CA MEPA TD 577570</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z92247D6CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PULIZIA DEL TERRITORIO CON CONTROLLO MECCANICO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO) CIG Z92247D6CA MEPA TD 577570</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4054.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB323B2E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA (CESTINI E DEIEZIONI
CANINE) BONSAGLIO SRL CIG ZB323B2E69 MEPA 511006</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1126.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7502768803</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TUTELA DELLA FUNZIONALIT&#xc0; IDRAULICA E SANIFICAZIONE DELLE
CADITOIE STRADALI CON IMMISSIONE DI ACQUA IN PRESSIONE CPV 90921000-9 CIG 7502768803
MEPA RDO 1962250</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B22FFEAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>area 4 servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE AZIONI DI CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI INFESTANTI E SINANTROPI CIG Z1B22FFEAC MEPA 452361 - MELLIVORA DI DAVIDE DI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0622FEA4E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSULENZA MONITORAGGIO OO.PP.- BDAP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale><ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF226E042</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
CIG ZBF226E042
MEPA TRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7655.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF226E0A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DISERBO NON CHIMICO DEL TERRITORIO
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO)
CIG ZCF226E0A6
MEPA TD 412461</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB822B683A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DI AQUATAIN PER LA DISINFESTAZIONE DELLE CADITIOE PRESSO LE UTENZE PRIVATE
CIG ZB822B683A
MEPA TRATTATIVA DIRETTA N. 431291</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale><ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0122DF1FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>area 4 servizio ambiente</denominazione></strutturaProponente><oggetto>disifenstazione adulticida straordinaria RDO MEPA 1853324</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE241C27D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE E STRAORDINARIO DI RACCOLTA
RIFIUTI PRESSO I CESTINI PRESENTI SUL TERRITORIO ED EVENTUALI AREE SOGGETTE AD
ABBANDONO RIFIUTI COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS CIG
ZAE241C27D MEPA TD 541765</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD265F1B0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI A.S. 2018-2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale><ragioneSociale>ATGTP - ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TELAIO SOC COOP. ONLUS</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02986781207</codiceFiscale><ragioneSociale>NRG S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE - Roma</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale><ragioneSociale>ATGTP - ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale><ragioneSociale>IL TELAIO SOC COOP. ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02986781207</codiceFiscale><ragioneSociale>NRG S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale><ragioneSociale>SIAE - Roma</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2343.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E26AB47D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI 1^ QUADRIMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2737.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2692.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A253206F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale>Intesa Sanpaolo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11991500015</codiceFiscale><ragioneSociale>Intesa Sanpaolo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9925EF0E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>Borgione Centro Didattico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>877.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>877.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76210945B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO BISOGNOSI DI CURE TERMALI PER L'ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6436.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D2666B79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI E DEI SERVIZI LOCALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA. ADEMPIMENTI PER L'INTERSCAMBIO DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02808610279</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLAY VENETO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02808610279</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLAY VENETO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6264A6F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10946.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z86263B07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO ADESIVI PER AUTOMEZZI PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z31262445</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO SOFTWARE POLICE CONTROLLER</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO ADESIVI PER AUTOMEZZI PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRLDNL68L31D548U</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSTAMPE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRLDNL68L31D548U</codiceFiscale><ragioneSociale>ECOSTAMPE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6225DE619</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO SOFTWARE POLICE CONTROLLER
CIG: Z6225DE619</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - POSTA EASY ANNO 2018 - ASSUNZIONE ULTERIORE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6022858A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C25DE6D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7925DE765</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>626.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC25D5B99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2268.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4625D5B2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 5286139 ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB825CA813</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1125D0F1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRONTUARIO PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CCP 36034353 ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9625B41DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE AL PROGETTO FISCALIT&#xc0; PASSIVA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale><ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3925B8DC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28412.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6825BF0BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE PER ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI A.S. 2018/2019
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7866.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF25B2389</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO PERSONALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCIT&#xc0; PERIODO 2018 - 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCIT&#xc0; PERIODO 2018 - 2020</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO 2018 - 2020</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>309905.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F256325B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI (DATA PROTECTION OFFICER)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MRCMSO76A20E512Y</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHIORI MOSE'</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z54257026</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TORCE PER IL SETTORE PL</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA254D77A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>463.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB825320AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PUBBLICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F25313DD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z602533126</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO MESSI COMUNALI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E DI N. 1 TIMBRI PER UFFICIO SEGRETERIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B252CC62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TORCE PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z48252339</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - POSTA EASY ANNO 2018 - ASSUNZIONE ULTERIORE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> ZF01CC76C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2837.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z502491939</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TERZO TRIMESTRE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28412.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41814.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER UN SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD24632F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME PER UFFICIO PERSONALE SU NUOVO CCNL DIPENDENTI ENTI LOCALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E2451364</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE BARCODE IN USO PRESSO UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D244583C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MICHELETTI FORNITURE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>454.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI CDS TRAMITE PEC</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>328.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z29242DE46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI VERBALE PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF02414B03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - POSTA EASY ANNO 2018 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z1323929B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISURA TARGHE MCTC ANNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15238FF1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 9 PENNE CON ASTUCCIO DA CONSEGNARE NELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI NEOLAUREATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF1238BDE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO SECONDO TRIMESTRE 2018  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28412.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE238CE27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>816.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB123672FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A PA SOCIAL - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97939640583</codiceFiscale><ragioneSociale>PA SOCIAL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC2370870</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z322350F2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D233520D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER INVALIDI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>149.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI CDS TRAMITE PEC ANNO 2018 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482309316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 2 QUOTIDIANI AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE 2 E 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 3&#xb0;, DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z842306969</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E22D0E15</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig> Z6022858A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE ED ALTRE MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4228C721</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE POS FISSO ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE228C6B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS MOBILE ANNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z241C8385B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PL ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>536.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z532282BF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCIA PER MACCHINA
AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z022287E0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE FERMO AMMINISTRATVO ANNO 2018
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1376.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTALE MY PAY</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB32282C58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z632267A01</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTI VIGILARE SULLA STRADA ED EDILIZIA E URBANISTICA ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z402267965</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>518.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC52267AED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2018 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C2200B4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA'  PRIMO SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PRIMO SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>92006.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z21217EA1F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD025CB663</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA DIREZIONE LAVORI COL CODICE CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) E COL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 49/2018)"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02492480286</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02492480286</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF2599804</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI&amp;amp;ASSOCIATI  S .R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale><ragioneSociale>CALDARINI&amp;amp;ASSOCIATI  S .R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9B2594C3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO ANTICORRUZIONE 2018/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA255084D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DAL PEST CONTROL AL PEST MANAGEMENT: L'EVOLUZIONE IN CHIAVE MODERNA."</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale><ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA S.R.L</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03358231201</codiceFiscale><ragioneSociale>KIWA CERMET IDEA S.R.L</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6251F256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE 689/1991): TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA ALLA LUCE DELLE NOVITA' DEL CODICE DIGITALE"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z932512A80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF124E967D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE DEI CIMITERI SE.CIM.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00578930349</codiceFiscale><ragioneSociale>CEDEPP SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1F3CA35</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - FORNITURA DI MATERIALI DI SUPPORTO E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA - 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta rl di Lana (Bz)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02803240213</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta rl di Lana (Bz)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>103.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1F4D4FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ASSUNZIONE ONERE PER INIZIATIVE "IL VENETO LEGGE" - 1. EDIZIONE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>La Vite di Archimede snc di Melara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>La Vite di Archimede snc di Melara</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2072B9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ASSUNZIONE ONERE PER INIZIATIVE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNSMML84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>Canessi Emanuela di Stienta (Ro)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNSMML84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>Canessi Emanuela di Stienta (Ro)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>564.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49207D90D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04563550286</codiceFiscale><ragioneSociale>Camelozampa snc di Monselice</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04563550286</codiceFiscale><ragioneSociale>Camelozampa snc di Monselice</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE920FAE18</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest srl di Campi Bisenzio (Fi)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572107113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - CENTRO P3@ IN BIBLIOTECA - FORNITURA TESSERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01143550299</codiceFiscale><ragioneSociale>Evomatic srl di Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01143550299</codiceFiscale><ragioneSociale>Evomatic srl di Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>466.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>466.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2114447</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>3 - INTERVENTO DI LEVIGATURA MATERIALI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00805160298</codiceFiscale><ragioneSociale>Videoteca Antoniana Film di Rossi Andrea &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00805160298</codiceFiscale><ragioneSociale>Videoteca Antoniana Film di Rossi Andrea &amp;amp; C. sas</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9267DD63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISITE MEDICHE AGLI OPERATORI DEL DISTRETTO PROTEZIONE CIVILE RO6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E265D48F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>354.09</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E265FF4B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER ASSUNZIONI EXTRA CONTRATTO DLGS. 81/2008</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z762679D0E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE SOTTOBANCA ARGINALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16690.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F26368F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978710291</codiceFiscale><ragioneSociale>DALL'AGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10596.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z36261B68D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/2008 ESERCIZI 2019-2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15416.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10562.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF2644627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DLGS.81/2008 ESERCIZI 2019-2020-2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3032.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572645C20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA TEATRO STAGIONE 2018/2019 - PERIODO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2265160A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19261B2A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18857.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C261AF89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E RETI ADSL 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39158.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD261B15E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO ESERCIZIO 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1864.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z70261ACB1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33203.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7025F8F79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMMISSIONI SU ACCREDITI CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8625804FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STAGIONE TEATRALE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3125700CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1215.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF255F205</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01456970381</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01456970381</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTONI FRANCESCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2583.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2582.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE724E94C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE 2018 INTEGRAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13782.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8624A6282</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA VEICOLI DELL'ENTE 2^ SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA123C3B1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE AERATORE SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO ERP DI VIA TRENTO 23 - AFFIDAMENTO DITTA ACQUA2O DI FEI DIEGO - REVERSE CHARGE - CIG ZA123C3B1C</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FEIDGI72C25F994P</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA2O DI FEI DIEGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FEIDGI72C25F994P</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUA2O DI FEI DIEGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z542374151</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA UTENSILERIA PER SERVIZIO MANUTENZIONE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03237070236</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILERIA BNDENESE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02491440281</codiceFiscale><ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03237070236</codiceFiscale><ragioneSociale>UTENSILERIA BNDENESE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3880.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388036.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2419E8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36076.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7524123FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27804.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27804.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD123C2C98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE DELLA VASCA BIOLOGICA SERVENTE GLI ALLOGGI ERP DI VIA ERIDANIA 295 - AFFIDAMENTO EDILCONTRACTOR - REVRSE CHARGE - CIG ZD123C2C98</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0123A6F49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO DPI E GENERICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale><ragioneSociale>MODACOM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>553.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55386.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB323B2E69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA (CESTINI E DEIEZIONI CANINE)
BONSAGLIO SRL
CIG ZB323B2E69
MEPA 511006
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04105160156</codiceFiscale><ragioneSociale>BONSAGLIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1126.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0122DF1FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO STAGIONALE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA STRAORDINARIA CONTRO LE ZANZARE IN CASO DI NECESSITA'  RDO MEPA 1853324
CIG Z0122DF1FA
EXERA SRL</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01349290294</codiceFiscale><ragioneSociale>ENTOSERVICE S.A.S. DI PATERGNANI MATTEO E C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B22FFEAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE AZIONI DI CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI INFESTANTI E SINANTROPI (ZANZARA, RATTI, COLOMBI E NUTRIE) E DI MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE
MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO (BO)
CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DDMDVD70M14A944T</codiceFiscale><ragioneSociale>MELLIVORA DI DAVIDE DI DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5E232F9E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE SALME DA TOMBE DI FAMIGLIA SOGGETTE A RINUNCIA DI RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOGTN56S27F994O</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI GASTONE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>TSOGTN56S27F994O</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSI GASTONE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA CONNESSA ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE 04 MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA122E00AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di disponibilit&#xe0; e intervento di sgombero neve sul territorio comunale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRMRA48L28F994E</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO MAURO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRMRA48L28F994E</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO MAURO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01393770290</codiceFiscale><ragioneSociale>prearo nicola</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7505.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1422DF523</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2^  TRIMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27804.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27804.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB21E5101</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA SVOLGIMENTOCONSULTAZIONE ELETTORALE 4 MARZO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00770780294</codiceFiscale><ragioneSociale>GHEDINI OTTORINO E C SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00770780294</codiceFiscale><ragioneSociale>GHEDINI OTTORINO E C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1230.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5122C5436</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI CHIUSURA BUCHE E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10500.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83226AEC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO APPLICATIVI ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31282.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF226E0A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER DISERBO NON CHIMICO DEL TERRITORIO
COOPERATIVA SOCIALE "LA COCCINELLA" ONLUS TIPO B (RO)
CIG ZCF226E0A6
MEPA TD 412461</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4054.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF226E042</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMPRENSIVO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO "HOT SPOT" FINALIZZATO AL MONITORAGGIO PUNTUALE DELLO STATO DI INFESTAZIONE DEL TERRITORIO - PROSECUZIONE APPROCCIO SPERIMENTALE
CIG ZBF226E042
MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F20B5586</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4  GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI  ASFALTATURE SUL TERRITORIO COMUNALE  LOTTO 1 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02688510284</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO s.r.l.  Via Dante Alighieri, 118 - Carbonara di Rovolon PADOVA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL Via Eridania, 60 45030 S M. Maddalna (Ro)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02688510284</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO s.r.l.  Via Dante Alighieri, 118 - Carbonara di Rovolon PADOVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34920.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C20B7834</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ASFALTATURE SUL TERRITORIO COMUNALE LOTTO 2 IN COMUNE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale><ragioneSociale>TOLOMIO s.r.l. Via Pelosa 138/A - 3510 BORGORICCO (P)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale><ragioneSociale>COGEFRI s.r.l. Via Cal&#xe0; Forca - 45021 Badia Polesine Ro</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00830400297</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSCAVI s.r.kl. Via Ca' Mignola Vecchia, 43- 45021 Badia Polesine (Ro)</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale><ragioneSociale>SINTEXCAL S.p.A Via G Finati, 47 Localit&#xe0; Cassana Ferrara</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale><ragioneSociale>TOLOMIO s.r.l. Via Pelosa 138/A - 3510 BORGORICCO (P)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31198.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30694.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1EF0203</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Progettazione definitiva domanda contributo GAL 7.6.1. Affidamento incarico professionale</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LZZSLV78P51H620X</codiceFiscale><ragioneSociale>Silvia Lezziero Architetto</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LZZSLV78P51H620X</codiceFiscale><ragioneSociale>Silvia Lezziero Architetto</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81F86303</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - UFFICIO ISTRUZIONE SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VTLMRG46T23H642Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VITALI AMERIGO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VTLMRG46T23H642Y</codiceFiscale><ragioneSociale>VITALI AMERIGO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PLGDNL61D69L359B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOPROF DI PUGA DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale><ragioneSociale>MAZZONI MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19111.23</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1F9B8F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>ENERGON FACILITY SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34048.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34048.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1F122BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PROCEDURE AVEPA GAL DELTA PO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01499050290</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURO AGRICOLTURA POLESINE </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01499050290</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURO AGRICOLTURA POLESINE </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7079510477</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO E DI ANIMAZIONE ESTIVA PRESSO L' ASILO NIDO COMUNALE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1010088.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>734609.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB720B7AC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ANNUO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ISEENET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760225</codiceFiscale><ragioneSociale>Clesius s.r.l. di Trento, Viale Verona 190/1 </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-10</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB81F7385C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO BISOGNOSI DI CURE TERMALI - ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6218.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741A97343</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>91007370298</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>221639.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4721714D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FUNZIONAMENTO CORSO ATTORI ED OPERATORI TEATRALI PER L'ANNO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1967213.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4820EECB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DISTINTIVI PERSONALIZZATI CON STEMMA COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>412.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41218.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41C1BEF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTECOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI NUOTO PER DISABILI ADULTI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale><ragioneSociale>Nuova Sportiva  s.s.d. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31F8B1AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO FUNEBRE A PERSONA INDIGENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrari Onoranze Funebri s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-03</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F1DC3D4A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BUONI PASTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11538.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10775.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5320649C1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OLIO PER MISCELA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>283.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z051F31B22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER RAGAZZI IN ETA' SCOLARE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00833140395</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3855.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4090.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31F958EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 2^ SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL SERVIZIO ELETTRICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38815.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461EF9208</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>funzionamento e aggiornamento sito web "Occhiobello 1815"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>519.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5817DA204</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I VEICOLI DELL'ENTE SINO AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23481.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23258.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0820E7C55</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01063770299</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE ACQUE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01063770299</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE ACQUE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15639.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15639.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB216A553</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL DISTRETTO DI PROT. CIVILE RO 6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale><ragioneSociale>schiavi graziella</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BSSSFN51T26H620O</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO RADIO BASSANI </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00305880379</codiceFiscale><ragioneSociale>consorzio agrario dell'emilia soc. coop</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00245160494</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferri Delio e Minozzi Bruna </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale><ragioneSociale>schiavi graziella</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BSSSFN51T26H620O</codiceFiscale><ragioneSociale>VIDEO RADIO BASSANI </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00305880379</codiceFiscale><ragioneSociale>consorzio agrario dell'emilia soc. coop</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00245160494</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferri Delio e Minozzi Bruna </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3699.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE215D388</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01322450295</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9228.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C2146549</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28229.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28059.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D21451F4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z692139211</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ACQUA POTABILE PER L'ESERCIZIO 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00064780281</codiceFiscale><ragioneSociale>ACQUE VENETE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16818.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15004.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F21376A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI GAS METANO PRESSO GLI STABILI COMUNALI 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2147.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC72135FE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE E LAVAGGIO MEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE per il 2018</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSO ITALIANA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI AGIP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01438050211</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN MARCO PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11655.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E21328F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E RETI ADSL 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29300.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A21324EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 - 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO Ascensori Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA42132478</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUMI DI ENERGIA ELETRICA 1^ SEMESTRE 2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERACOMM SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36353.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C20649D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO OBITORIALE 2^ SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA ULSS  POLESANA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>581.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC120C872C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 3 OLIVETTI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2153.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6220C4B40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 48 MESI MULTIFUNZIONE A COLORI-SCHEDA FAX 2018-2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC91F82C2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto> SGOMBERO DEL MOBILIO DALL'ALLOGGIO ERP DI VIA ERIDANIA 295/5 - INQUILINO EX C.F. AFFIDAMENTO COOP SPERANZA - CIG. ZC91F82C2D</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00248210296</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Speranza scarl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00248210296</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Speranza scarl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z361F38E4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA PENSILINA E PARETE IN VIA DON ALDO RIZZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC51EBC843</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI E DEI SERVIZI LOCALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA.  ADEMPIMENTI PER L'INTERSCAMBIO DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLEY VENETO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>HALLEY VENETO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3612.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE FONDAMENTALI E DEI SERVIZI LOCALI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA. REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILIT&#xc0; PER LA REVISIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z801E9DB1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER DEMOLIZIONE TRE VEICOLI IN PROPRIETA'</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01187180292</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTOFFICINA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZI POSTALI ED ASSUNZIONE ONERE PER ESTENSIONE VALIDITA' SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2151.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2151.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251E339E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z301E49119</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC01CC769A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>24885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24885.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1D809DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1CC7737</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6340.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631CF77B7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E1E7B03B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71E8F7C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO ADDETTO ALLA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>257.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>257.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD11EDF18A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591F04E80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE - RINNOVO ANNUALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671F0CCD5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>76.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z25200D6E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 TARGHE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELLA FESTA SOCIALE AVIS COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E20326F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 2 TIMBRI PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD82038B4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>463.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>463.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA CON MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z701FED8AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRATTAZIONE SINISTRO MA.GI SRL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1047.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO POSTA EASY PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC20BE507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI STUDENTI A.S. 2017/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7728.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7728.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E20D6975</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE - UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB20D72D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FINO A DICEMBRE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22727.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22727.27</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0920DB1A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8720E707B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17090.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17090.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC20BE507</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0320C84FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRATTAZIONE SINISTRO MA.GI.SRL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B21293E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE NS. DOCUMENTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C20D69B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 13/12/2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE ONERE PER SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON POSTA EASY</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z451CF513C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONE MCTC ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1190.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1190.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61CF54D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL ANNO 2017 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB21CF747F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE PONTE RADIO 2017 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80230390587</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1D06186</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE ANNO 2017 PER ABBONAMENTI  EDILIZIA ED URBANISTICA  E VIGILARE SULLA STRADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>484.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D1D7E3B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISURA TARGHE MCTC ANNO 2017 -  ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE1D7C8EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD41D8D01F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA TELELASER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61D7EC69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1D96E08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA PER LA  CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO MARZO - APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO MARZO - APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0318A1A10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER VISURA TARGHE MCTC QUARTO TRIMESTR 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB61D7EC69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11E2EA2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0B1E74223</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS PRIMO SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31E73CB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>773.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01EA85B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI PERIODO MARZO APRILE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2526.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z581ED8378</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS MOBILE  PERIODO APRILE GIUGNO 2017 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' FINO A DICEMBRE 2017</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 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SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>109664.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z071E1C808</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA PRONTUARI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>449.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z961F7EF5E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01015330291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AUTOSALONE AUTONOLEGGIO SOCCORSO STRADALE LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01015330291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AUTOSALONE AUTONOLEGGIO SOCCORSO STRADALE LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4786.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z341FA7D66</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS MOBILE SECONDO SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1FBDC6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>445.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER RECUPERO INSOLUTI ANNI DIVERSI E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3676.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B209B842</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E20A0816</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA DIVISA PER NUOVO COMANDANTE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>705.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B20D085D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SPESE CONTO CORRENTE POSTALE C.C.P. 36034353</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0020D088A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 5286139</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z98213EF22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA GIACCA A VENTO PER NUOVO COMANDANTE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MCHSMN75R05D451Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNITURE MICHELETTI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC2213F783</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA SCARPE DONNA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GIANFORT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B2046568</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI ERP DI VIA ROMA II TRONCO 12 E DI VIA FIESSO 31. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROLINK S.N.C. - REVERSE CHARGE. CIG: Z2B2046568</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z111D87844</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BONIFICA E SANIFICAZIONE LOCULI CIMITERIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741CE4969</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PRIMO BIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z651CED484</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z321CF7F19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE NS. DOCUMENTI ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A1CC77BC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA  RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB71D0DEA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PICK UP LIGHT STANDARD RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z631D107BF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - PRIMO TRIMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921C216DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17073.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17073.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB41CDAF14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>405.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB91D4849A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZI POSTALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>651.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF01CC76CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1C031B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2016 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1821.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1821.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB1CC7704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7637.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7637.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1D6D473</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE A FAVORE DI MA.GI. S.R.L. PER TRATTAZIONE SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>358.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA81D6D425</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 16/04/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671D976D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO MARZO APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z831DAD782</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>234.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>234.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1DD933D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1DEDA72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRO REPERTORIO DEI CONTRATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC1DD933D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 219 DEL 16/03/2017 AD OGGETTO: ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO PROTOCOLLO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB1CC7704</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER VIAGGIO A MENNECY DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03858060274</codiceFiscale><ragioneSociale>Intermedia Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z741FC0E03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE - UFFICIO NIDO INFANZIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E PICCOLI ARREDI PER L'ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE "TRATTATIVA DIRETTA" SU MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1531.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1538.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1D4B250</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI DETERGENTI, DISINFETTANTI E ALTRO MATERIALE IGIENICO PER LA CUCINA E LE SEZIONI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>403.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2080836</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CREMAZIONE E PASSAPORTI
MORTUARI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>anusca srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>anusca srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD0206ECDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE IVA/IRAP 2017"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>Interazione Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>Interazione Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541B31361</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI ERP PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - SETTEMBRE 2017 E RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CCP NR. 1022514531 PER LA GESTIONE DEGLI AFFITTI DELLE CASE POPOLARI. - CIG Z541B31361</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2015.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D1FEC24E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TUBO DI ADDUZIONE ACQUA DEL FABBRICATO ERP DI VIA TRENTO 17. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE GABA BENDO - CIG Z1D1FEC24E - REVERSE CHARGE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41F85B12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI ERP PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2018 E RENDICONTAZIONE INCASSI E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1022514531 PER LA GESTIONE DEGLI AFFITTI DELLE CASE POPOLARI. - CIG ZA41F85B12</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3022.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z901F31D4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL COPERCHIO DELLA VASCA BIOLOGICA. FORNITURA E POSA DI UN POZZETO PER LA MESSA A TERRA ALL. ERP DI VIA ROMA II TRONCO 23/1 - INQ. G.M. AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE DI GABA BENDO - CIG Z901F31D4</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1F11562</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALLOGGI ERP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROLINK S.N.C. - REVERSE CHARGE.
CIG: Z8F1F11562</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01297080291</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTROLINK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1431.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1437.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA2067E6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POTENZIAMENTO CONNETTIVITA INTERNET UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02961630239</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02961630239</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDEOS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z60210AA68</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00964680292</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLARO PINO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00964680292</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLARO PINO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>617.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>625.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE SERVER E LICENZE ANTIVIRUS</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7720C53DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI PRODOTTI CHIMICI INUTILIZZATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE
POLARIS SRL
CIG Z7720C53DA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>241.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F1AD126D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISMA 2012 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELEGAZIONE COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF21FC1776</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI LAVAGGIO, DISOSTRUZIONE E SANIFICAZIONE DELLE CADITOIE STRADALI PUBBLICHE
M.T.E. LAVORI EDILI SRLS
CIG ZF21FC1776
MEPA ORDINE  3820161</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01510750290</codiceFiscale><ragioneSociale>M.T.E.  LAVORI EDILI SRLS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13615.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE21E81710</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMBIENTE - APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SACCHI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE
CIG ZE21E81710
PREDISPOSIZIONE RDO MEPA 1576003
GENERAL PLAST</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02555890215</codiceFiscale><ragioneSociale>SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER E CO.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03391080243</codiceFiscale><ragioneSociale>EOS PLAST </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07664231219</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL PLASTIC SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>06229311219</codiceFiscale><ragioneSociale>SALPLAST SRL </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02398100905</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOPLAST SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07664231219</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL PLASTIC SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1355.63</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA61DCB59B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMBIENTE: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE GUIDATA A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DI ZANZARE -CIG ZA61DCB59B</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18164.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-12</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16348.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ATTIVITA' DI BOLLETTAZIONE ACCONTO E SALDO TARI 2016 </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27069.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15317.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER INCARICO CONFERITO ALLA SOCIETA' AS2 SRL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12390.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1C7713F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Acquisto cartelline emigrazione e immigrazione</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851C1FFBF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RILEGATURA REGISTRI ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z461ADEFBD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12636440153</codiceFiscale><ragioneSociale>EUR&amp;amp;CA srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12636440153</codiceFiscale><ragioneSociale>EUR&amp;amp;CA srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2017-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B1AF2FF0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER CONCERTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04526620283</codiceFiscale><ragioneSociale>HTL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04526620283</codiceFiscale><ragioneSociale>HTL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>318.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-08-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.53</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1961865</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DAL PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>377.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E180DD61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM PER MANIFESTAZIONE CULTURALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>179.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z151CBE968</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI TRE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI ALLOGGI ERP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNCDVD70E30C207P</codiceFiscale><ragioneSociale>CONCATO DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-28</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0E1C69E79</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LIBRI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3365.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681C63D27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO LIBRI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>384.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331C64957</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DVD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1C5B5FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO SCHERMO PER PROIEZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SUONO E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SUONO E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>313.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B1C50C72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER BAMBINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNSMNL84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>CANESSI EMANUELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNSMNL84T46A539K</codiceFiscale><ragioneSociale>CANESSI EMANUELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>661.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z141C3724D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A LIBER DATABASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411B512F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INIZIATIVE CULTURALI IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VITE DI ARCHIMEDE SNC DI MARCHESINI A. E CECCHI A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01404320291</codiceFiscale><ragioneSociale>LA VITE DI ARCHIMEDE SNC DI MARCHESINI A. E CECCHI A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B17AF999</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MATERIALI DI CONSUMO CENTRO P3@ VENETO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLLGNN68S62D442R</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLLGNN68S62D442R</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>158.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z16179C786</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANCELLERIA PER BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5179A9A0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1946.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA164CB6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE INFORMAGIOVANI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7715ADFCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO A LIBER DATA BASE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04731390482</codiceFiscale><ragioneSociale>Idest Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA1620E31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E13FE1F7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - BIBLIOTECA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCREMENTO RACCOLTE MULTIMEDIALI BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>162.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6329502648</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE COMPLETA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA STATALE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI ALL' ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale><ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale><ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale><ragioneSociale>CIR FOOD</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>548552.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>444104.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD1C8E2D1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI ESERCIZIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale><ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1C707DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale><ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43675.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA1C8DFA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE E SERVIZIO PULIZIA VEICOLI PER L'ESERCIZIO 2017</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01438050211</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN MARCO PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00473410587</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSO ITALIANA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI AGIP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SVRMRC67H29A059W</codiceFiscale><ragioneSociale>SIVIERI MIRCO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00315430298</codiceFiscale><ragioneSociale>ROMANIN PETROLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale><ragioneSociale>METANO PIACENZA SNC </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11352.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10218.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AD AS2 PER SERVICE TECNICO ALLA PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA  SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE PUBBLICO DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01C82A20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E RETI ADSL ESERCIZIO 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35267.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI SERVICE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE STRUMENTALI ALLA DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA PER RECUPERO DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA GARIBALDI CIVICI 14 - 16 E 33.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI DI CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>75396.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE CANONI PER NOLEGGIO SISTEMI ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' MESE DI GIUGNO</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFERIMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA, DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO NEL COMUNE DI OCCHIOBELLO E STIENTA</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO PER IL COMANDO PL </oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9859.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI PER CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO APRILE GIUGNO 2016. ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>41846.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO APRILE - GIUGNO 2016. ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4518EADDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DA ESEGUIRSI IN ALLOGGIO ERP  VIA  TRIESTE 4 INQUILINA P.K.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GBABND69D17Z100M</codiceFiscale><ragioneSociale>gaba bendo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO CINQUE SISTEMI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E CONTROLLO VELOCIT&#xc0;  PERIODO GENNAIO MARZO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6D1B7973A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PROGETTO  DI POTENZIAMENTO DEL VERDE IN AREA GOLENALE DEL FIUME PO -  V&#xb0; STRALCIO.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
CIG: Z6D1B7973A</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z491B2DF64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZE IN OCCHIOBELLO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. CUP: D24B15000210004 CIG: Z491B2DF64</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20769.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12070.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA41B1472A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PIAZZE IN OCCHIOBELLO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI PER ARREDO URBANO. CUP: D24B15000210004 CIG: ZA41B1472A1</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMCAR S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03129830752</codiceFiscale><ragioneSociale>DIMCAR S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD21B120F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO, CANCELLERIA E PICCOLI ARREDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1266.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1261.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6291913ADA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE INCARICO PROG.  DEF.  ESECUTIVA E VARIANTI URBANISTICHE PER PARTECIPAZIONE A FONDO SVILUPPO COESIONE  2007-2013 REGIONE VENETO:  PROGETTO PISTE CICLABILI SINISTRA PO 2&#xb0; STRALCIO. 
CUP: D21B15000360002
CIG: 6291913ADA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01041760255</codiceFiscale><ragioneSociale>PARCIANELLO &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>93366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63405.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z811AAA5BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE  DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PRESSO COLLETTORE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA P.S. MATTARELLA - 2&#xb0; STRALCIO IN S. M. MADDALENA. REALIZZAZIIONE AREA VERDE. CIG: Z811AAA5BB</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FNINRC79S47A539I</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda Florovivaistica FIN ENRICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FNINRC79S47A539I</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda Florovivaistica FIN ENRICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0220098E99</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE  DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO PER LA  VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO. PISTE CICLABILI I&#xb0; STRALCIO.
ASSUNZIONE ONERE PER REDAZIONE ATTO NOTARILE PER CESSIONI AREE A NOTAIO COPPOLA MAURO.
CUP D23G07000030006
CIG: 0220098E99</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1989EAE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI DI MONTAGGIO E SMONTAGIGO PALCO PER MANIFESTAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65359715E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI OCCHIOBELLO 10&#xb0; STRALCIO. OPERE DI SERRAMENTISTICA.
CUP: D24B15000210004
CIG: 65359715E4
AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI.
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01514430295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA SERVICE S.R.L. </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01278970296</codiceFiscale><ragioneSociale>agedil srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01514430295</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA SERVICE S.R.L. </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10855.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F194BA91</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE DAL 01/03/2016 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>611.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65359715E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICAT DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI OCCHIOBELLO 10&#xb0; STRALCIO. OPERE EDILI. 
CUP: D24B15000210004
CIG: 65359715E4
AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MRCLCU69A09H620R</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCOMIN LUCA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22976.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE1886658</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E DELLA COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SEZIONI DELL' ASILO NIDO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>65359715E4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE  DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MAUNUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI DI EDILIZIA R4ESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI OCCHIOBELLO 10&#xb0; STRALCIO. OPERE PER CALDAIE.
CUP: D24B15000210004
CIG: 6539715E4
AFFIDAMENTO PROVVISORIO LAVORI.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PRTRRT52E09D548G</codiceFiscale><ragioneSociale>PORTA ROBERTO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00043870294</codiceFiscale><ragioneSociale>BERZUINI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00043870294</codiceFiscale><ragioneSociale>BERZUINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5309.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RESO DA POSTE ITALIANE SPA - MESE DI NOVEMBRE 2016 - ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>337.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1C6FB17</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2017-2022 CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 2 KYOCERA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale><ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7958.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6046.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z511C67D8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE A FAVORE DI MA.GI S.R.L. PER TRATTAZIONE SINISTRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03844440267</codiceFiscale><ragioneSociale>MA.GI. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91C67AC9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO POSTA PICK UP LIGHT RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3E1C5BF1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE SPESA - MESE DI OTTOBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC1C4CBFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - RINNOVO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z751C538E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA MARCHE SEGNATASSE PER UFFICI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>140.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011C47DC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E PER FORNITURA N. 1 CARTUCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE31C2FE83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E PER FORNITURA N. 1 CARTUCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z331C2FE23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE E PER FORNITURA N. 1 CARTUCCIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10495390159</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE71C33E57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ANPR-AGGIORNAMENRO SOFTWARE-mepa</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5019201EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO PER IL SETTORE PL E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z681C24C40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER BOMBOLETTE DI RICARICA SPRAY </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03663130361</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFENCE SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921C216DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17011.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z851BD391A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ASSISTENZA POLICE CONTROLLER</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81C13500</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONTROLLO SEMAFORI SS16 - VIA ERIDANIA E VIA ERIDANIA VIA TRENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBE1C1C2A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC61BED7B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TARGHE PER MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GLSMRC74L29D548R</codiceFiscale><ragioneSociale>COLOR BOULEVARD DI GALASSO MARCO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z091BD0703</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MODIFICHE APP COMUNE DI
OCCHIOBELLO PER SMARTPHONE E BACKOFFICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHMEDIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01022950297</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCHMEDIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1BAFE27</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA TORCE PER IL SETTORE PL </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04751820285</codiceFiscale><ragioneSociale>MARITAN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF1B727FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>796.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO. - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SITO WEB.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6659684118</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  E FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI, DAL 1&#xb0; SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019 E RINNOVO DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>610375.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394538.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1B16CDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO PER IL SETTORE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>801.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA01B074A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CANONE NOLEGGIO POS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040027</codiceFiscale><ragioneSociale>EASY NOLO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE41B05DC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE MANIGLIA E AVVISATORE ACUSTICO NEI SEMAFORI </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>La Semaforica Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>935.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z951AB6A50</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ACQUISTO BLOCCHI VERBALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11A8A64F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione onere di massima per fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>ZRBLSE78E64D548Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Fichi e Fate</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale><ragioneSociale>La Meraviglia di Bonetti Giulia e Silvia s.n.c.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale><ragioneSociale>Paper Books Sas di Francesca Russotto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TMSSRN69A70D577U</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Cittante di Tomaselli Sabrina</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>ZRBLSE78E64D548Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Fichi e Fate</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale><ragioneSociale>La Meraviglia di Bonetti Giulia e Silvia s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale><ragioneSociale>Paper Books Sas di Francesca Russotto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14264.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601A80123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO. - AFFIDAMENTO PROMOZIONE ERIDANIA DISTRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>REI srl &#xbf; Telestense</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>REI srl &#xbf; Telestense</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591A781C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>817.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8194C600</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO PILOTA RELATIVO AL
DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA ERIDANIA
DISTRETTO.
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA51A46290</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C1A29256</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE PL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIFORMERIA S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>786.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z061A18E48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VISITA PERIODICA ETILOMETRO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L. DI SAVENA (BO)</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5D1A1865B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO A UFFICIO STUDI.NET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03631140278</codiceFiscale><ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D15AFBE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RSSLRD68M68A669M</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Il Colibri di Russo Leonarda</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RSSLRD68M68A669M</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Il Colibri di Russo Leonarda</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1857.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1791.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F192D313</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO
2016</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11338.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1933E1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 5286139</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB219328FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A1925E3B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1376.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5019201EA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FO0RNITURA BLOCCHI PREAVVISO E PROCESSO VERBALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF21806157</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DLGS.81/2008 DAL 01/03/2016 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SCNLVI62C50H829K</codiceFiscale><ragioneSociale>SECONDIN LIVIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>DCRGNI78P28A345U</codiceFiscale><ragioneSociale>DI CARLO GINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5896.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5245.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5258199315</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO ESECUTIVO COORD. PER SICUREZZA IN FASE DI ESEC. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERS. A RASO TRA LA S.R. 6 ERIDANIA CON VIA ROMA II TRONCO E VIA GURZONE IN OCCHIOBELLO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01015420282</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SIA Studio di Ingegneria &amp;amp; Architettura</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01015420282</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SIA Studio di Ingegneria &amp;amp; Architettura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2920.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E16F90FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI - AFFIDAMENTO A DITTA  SOFITEL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640660262</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFITEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0318A1A10</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VISURA TARGHE MCTC ANNO 2016 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5219720933</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DEI MANFREDINI IN COMUNE DI OCCHIOBELLO.
CUP: D27H13000600004  CIG: 5219720933
ASSUNZIONE ONERE PER REDAZIONE ATTO NOTARILE PER CESSIONI DI AREE - NOTAIO COPPOLA MAURO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00920680386</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO NOTAIO COPPOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B186BC3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SPESE CONTO CORRENTE POSTALE C.C.P. 36034353, COMPRENSIVE DEI COSTI PER ATTIVAZIONE POS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>453436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z981852065</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ABBONAMENTO 2016 PER PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>422.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F18578F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER VERIFICA PERIODICA TELELASER </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale><ragioneSociale>ELTRAFF S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF0699D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE ONERE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB30C9A8D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI INTERNET VIGILARE SULLA STRADA ED EDILIZIA ED URBANISTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>389.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2D17EC950</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE MCTC ANNO 2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1195.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B17F14DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE SERVIZI ANCITEL PER L'ANNO 2016 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1415.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5917F1FB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE PONTE RADIO ANNO 2016 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F17F27C5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RADIO ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02619960236</codiceFiscale><ragioneSociale>PAOLINI RADIO SISTEMI DI PAOLINI ADRIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2061.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD31C6E829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assunzione onere per incarico relativo all'adozione del sistema HACCP in materia di igiene alimentare e controllo qualit&#xe0; mense scolastiche scuola primaria - Anno 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia  srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601A80123</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA,
DENOMINATO ERIDANIA DISTRETTO - AFFIDAMENTO PROMOZIONE ERIDANIA DISTRETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>TELESTENSE GROUP</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale><ragioneSociale>TELESTENSE GROUP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE SPESA - MESE DI SETTEMBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z401B85FDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z841B42DF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI 2016 - 2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8877.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1517683E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA RESO DA POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E1B19138</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - SECONDO SEMESTRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6761181F0D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA8194C600</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO PILOTA RELATIVO AL
DISTRETTO TERRITORIALE DEL COMMERCIO DEI COMUNI DI OCCHIOBELLO E STIENTA ERIDANIA
DISTRETTO.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07025251005</codiceFiscale><ragioneSociale>DISAMIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-19</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1A41DE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELLA PRIMA VARIANTE PIANO DEGLI INTERVENTI  (ART. 18 L.R. 23/04/2004, N. 11)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01463600294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDITORIALE LA VOCE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED1A186EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE FORNITURA DI UNA TARGA PER LA MANIFESTAZIONE "COPPA DEI CAMPANILI"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CNTLCU66M13H620K</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ROVIGO PREMIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1A007E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA ETICHETTE PER IL PROTOCOLLO TRAMITE MEPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale><ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB919FC596</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11200158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE - 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA AUTO PERIODO 31.01.2015 - 31.12.2015 - REGOLAZIONE PREMIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>905.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA18EBB8D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F18D48EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 6 TARGHE DA CONSEGNARE NEL CORSO DI DUE DISTINTE OCCASIONI CHE SI SVOLGERANNO NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>132.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0217E4039</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>grafiche gaspari</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7018A9A78</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DI UN CADUTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A184A115</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE - PRIMO SEMESTRE 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4718204F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI  PER L'ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF1815575</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80205530589</codiceFiscale><ragioneSociale>AICCRE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>368.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z991200254</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5912006A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F1813E22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 2 QUOTIDIANI DI AVVISO PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 3 DELLA L.R. 11/2004</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale><ragioneSociale>SPEED SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z341200099</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15699.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF41200549</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11200158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8644.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6071842287</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49688.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z531200603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016.  </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z54177A08B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO PER PROLUNGAMENTO LINEA 11.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17004.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB217F37AD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE81C8F76E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3499.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3497.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD1C9BA21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PRESTAZIONI DI VISITE SANITARIE VOLONTARI DISTRETTO RO6 (PROT. CIVILE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>ULSS 18</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01013470297</codiceFiscale><ragioneSociale>ULSS 18</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2398.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2166.15</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z55184FCB0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO MANUTENZIONI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPOSTAMENTO DOSSO E RIPOSIZIONAMENTO IN ALTRO SITO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC61C69A24</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO &#xbf; SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'APPRONTAMENTO DI PROVE SPERIMENTALI DI DISERBO NON CHIMICO DEL TERRITORIO COMUNALE MEPA 1440140 CIG ZC61C69A24</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00922180294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOAMBIENTE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF61A09829</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 5 URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01124650290</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Project s.c.a.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16980.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA518DA48A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO &#xbf; SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE SU
CADITOIE PUBBLICHE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO IN AREE
ESTERNE
EXERA SRL (FE)
CIG ZA518DA48A
MEPA RDO 1140690</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale><ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2016-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10382.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC1AA0CCB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale><ragioneSociale>MONDIALCHIMICART SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1086.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1086.89</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5C181B555</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE UFFICIO FORMAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA " IL BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD019691D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOBINE PER PLASTIFICATRICE A FREDDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B1803FB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. DAL 01/03/2016 AL 31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01047400294</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO ING. BORDIN MASSIMO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00685340861</codiceFiscale><ragioneSociale>QSM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GRTMRC55A29A390X</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMETEO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSETI ESSESICUREZZA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>05989840722</codiceFiscale><ragioneSociale>G STUDIO ING. GIANLUCA GIAGNI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03226280240</codiceFiscale><ragioneSociale>IPSLAB NIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00125967534</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. VITO LETO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01487860296</codiceFiscale><ragioneSociale>ARK-YS S.S.T.P.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VLLVNT84C46H620B</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. VALENTINA VALLIN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCH. MARCELLO MILONE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VTLVCN54S19F206S</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ING. VITALE VINCENZO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>STCFNN68T07C743C</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FERNANDO STOCCO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SCRNNL75P65D530A</codiceFiscale><ragioneSociale>AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BRLCRL54D24B473X</codiceFiscale><ragioneSociale>DOTT. ING.CARLO BARELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CMRRFL77C18F839H</codiceFiscale><ragioneSociale>RC SAFETY DI RAFFAELE CAERLINGO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PNSLGU76P27H620O</codiceFiscale><ragioneSociale>PIANESE LUIGI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01258670296</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO B.S.A. SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>MNTDRN59D17B493M</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. ADRIANO MANTOAN</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02038430035</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO QUIRICO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRAMTT80P70H501N</codiceFiscale><ragioneSociale>LAURA MOTTA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04155530233</codiceFiscale><ragioneSociale>TDV SERVIZI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>SLCNTN74D12D548L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO SALICINI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04104010238</codiceFiscale><ragioneSociale>ACME SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>CRNFNC80E14M052A</codiceFiscale><ragioneSociale>ING. FRANCESCO CRINELLI</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01381590296</codiceFiscale><ragioneSociale>SISTEMA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03397290713</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO CAA DEL DOTT. LAZZARO PALUMBO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13792.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z77120B374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>RAGIONERIA E CONTABILITA'</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PER REINTEGRO CONTRIBUTI ICI CATEGORIA IMMOBILI D</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02035210794</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO CINQUE SISTEMI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E CONTROLLO VELOCITA' PERIODO GENNAIO MARZO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE PERIODO GENNAIO - MARZO 2016</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF0699D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE ONERE ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVEGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVEGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB30C9A8D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER L'ANNO 2016 PER I SERVIZI INTERNET VIGILARE SULLA STRADA ED EDILIZIA ED URBANISTICA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI </denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE SU STAZIONE UNICA APPALTANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>PROVINCIA DI ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER APERTURA EREDITA' GIACENTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00873950380</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO BIGHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00873950380</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO BIGHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4718204F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE NS. DOCUMENTI PER L'ANNO 2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 7 FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18460.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15965.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF215F6F59</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI STAMPA DI 18 NUMERI DEL PERIODICO COMUNALE 'IL MUNICIPIO'</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04203290285</codiceFiscale><ragioneSociale>13.25 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04203290285</codiceFiscale><ragioneSociale>13.25 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1977.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4215AFBAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA MINERALE ALLA MENSA SCOLASTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRTFRZ59E27G673K</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarti Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRTFRZ59E27G673K</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarti Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1663.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D15AFBE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolandia Sas di Franca Giulia &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale><ragioneSociale>Paper Books Sas di Francesca Russotto &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale><ragioneSociale>La Meraviglia di Bonetti Giulia e Silvia s.n.c.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale><ragioneSociale>E. Brancaleoni S.a.s. di Brancaleoni Uberto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolandia Sas di Franca Giulia &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>VRISFN71L27F994T</codiceFiscale><ragioneSociale>Cartolibreria Flora di Viaro Stefano</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale><ragioneSociale>Le Coccinelle s.n.c. di D'Orazio C. &amp;amp; Pasetti S.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale><ragioneSociale>Paper Books Sas di Francesca Russotto &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale><ragioneSociale>La Meraviglia di Bonetti Giulia e Silvia s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRNLRN63E45F994F</codiceFiscale><ragioneSociale>Lorenzini Lorena Cartoleria Profumeria</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16654.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA1245C67</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SITO WEB "OCCHIOBELLO 1815"</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>RZZRSL63B46H620C</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSELLA RUZZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2227.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1421.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z411666532</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA TEATRO COMUNALE PER STAGIONE TEATRALE 2015-2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>875.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED171C577</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07664231219</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL PLASTIC SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02636280790</codiceFiscale><ragioneSociale>DBM INTERNATIONAL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04224870727</codiceFiscale><ragioneSociale>SMP DI SFRECOLA GIANLUCA &amp;amp; C. SAS Societ&#xe0; in Accomandita Semplice</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>12563230155</codiceFiscale><ragioneSociale>LADY PLASTIK SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01343790554</codiceFiscale><ragioneSociale>CEPLAST SRL Societ&#xe0; a Responsabilit&#xe0; Limitata</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04224870727</codiceFiscale><ragioneSociale>SMP DI SFRECOLA GIANLUCA &amp;amp; C. SAS Societ&#xe0; in Accomandita Semplice</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>35906.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35507.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8616935CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BOLLETTINI CCP PER AFFITTI CASE POPOLARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>Cantelli s.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>Cantelli s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z541500970</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-SERVIZIO CASE POPOLARI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI PRESSO IL FABBRICATO ERP DI VIA TRENTO 23</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC016EB8A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO SOFTWARE POLICE CONTROLLER </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z341780AA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RINNOVI ABBONAMENTI A PERIODICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale><ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale><ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>576.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.75</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z04174875A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04463170151</codiceFiscale><ragioneSociale>MAURI ELLETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04463170151</codiceFiscale><ragioneSociale>MAURI ELLETTROFORNITURE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1466.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1485.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB1661E26</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALZATURE DPI </oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale><ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale><ragioneSociale>BRADA IMPEX SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale><ragioneSociale>BRADA IMPEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC816A9DC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO -ECONOMATO</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00994160380</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOSERVICE SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>07922090969</codiceFiscale><ragioneSociale>HARTEX GROUP</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01673230387</codiceFiscale><ragioneSociale>BONDENO UFFCIO SC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02491000309</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTARA ESTESE SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00964680292</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVALLARO PINO SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale><ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale><ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>661.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2016-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>661.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20157CF80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE PIAZZETTE COMUNALI VERDE PUBBLICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNTMRK76S01L359Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIN GIARDINI DI MONTONCELLI MIRKO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z921576AD8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA TENDAGGI DI SCUOLE E STABILI COMUNALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale> DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANIELA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale> DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANIELA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2259.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2349.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA716DE5F9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA SEGNALETICA PER PERSONALE P.L.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA EREDI FANTONI ADRIANO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO P.L. FINO A DICEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2884.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43185.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B17895FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01015330291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AUTOSALONE AUTONOLEGGIO SOCCORSO STRADALE LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01015330291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AUTOSALONE AUTONOLEGGIO SOCCORSO STRADALE LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF5177F22D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONCLUSIONE ATTO DI TRANSAZIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA CITIESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA CITIESSE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8351.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO CINQUE SISTEMI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E CONTROLLO VELOCITA' - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>44607.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER NOLEGGIO SISTEMI DI CONTROLLO VELOCITA' E INFRAZIONI SEMAFORICHE - MESE DI DICEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA416B138A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AL PERSONALE P.L.</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2184.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-04</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOEBLLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE INSOLUTI ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E166C2E7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01638110203</codiceFiscale><ragioneSociale>INTERAZIONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z81166E53D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO DI FORMAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10371231001</codiceFiscale><ragioneSociale>Tach Controller srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI E BACK OFFICE FINO AL 30/09/2015 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60698.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z621605D07</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER INVALIDI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA215AFD08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONGUAGLIO COPIE FOTOCOPIATORE OLIVETTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI MESE DI GIUGNO 2015</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11365.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE MAGGIOR ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER CUSTODIA VEICOLI E DEMOLIZIONE DEGLI STESSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01015330291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AUTOSALONE AUTONOLEGGIO SOCCORSO STRADALE LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01015330291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AUTOSALONE AUTONOLEGGIO SOCCORSO STRADALE LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4018.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSO P.L.</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2718.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC414AD3CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA CUCINA ASILO NIDO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01742120387</codiceFiscale><ragioneSociale>FERROCCI E BISSI SC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01742120387</codiceFiscale><ragioneSociale>FERROCCI E BISSI SC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO ACI PRA - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97754640585</codiceFiscale><ragioneSociale>ACI PRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2792.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP 36034353 - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER TENUTA CCP N. 5286139 - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5312C5C1A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 6 - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL ANNO 2015 - ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1160.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00982910291</codiceFiscale><ragioneSociale>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER INCARICO A LEGALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VNTRCR55H28D548P</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. VENTURI RICCARDO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VNTRCR55H28D548P</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. VENTURI RICCARDO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-24</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3B17B53CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI EVENTI RELATIVI AL COMUNE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526500155</codiceFiscale><ragioneSociale>PIEMME SPA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-21</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER INCARICO A LEGALE PER ACCORDO BONARIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CLMMTR67A49D548I</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. MARIA TERESA COLAMUSSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CLMMTR67A49D548I</codiceFiscale><ragioneSociale>AVV. MARIA TERESA COLAMUSSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15225.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE INCARICO LEGALE AD AVVOCATO GASPARI PER TRATTAZIONE SINISTRI VARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GASPARI - MONTANARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GASPARI - MONTANARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>054177A08B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER PROLUNGAMENTO LINEA 11 - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18705.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F177A02D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO -AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONSULENZA LEGALE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00873950380</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO BIGHI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00873950380</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO BIGHI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC016D9F41</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16666.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D16D3071</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA 14 BADGE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>85.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-29</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB615DEF80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>391.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-08</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F15AC3F2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA MANGHERINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31466.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B113630F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE POLIZZA RCTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3485.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80118510587</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI NAZIONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80118510587</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI NAZIONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2146.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE INCARICO LEGALE AD AVVOCATO GASPARI PER SINISTRO 12/12/2011</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GASPARI - MONTANARI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE AVV. GASPARI - MONTANARI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0113D5211</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA N. 17 BADGE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTECH SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO ASCOM+ALTRI/COMUNE DI OCCHIOBELLO.OUTLET VILLAGE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01758510224</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERTOLISSI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01758510224</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE BERTOLISSI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11200158</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 110 DEL 18/02/2015 PER ERRONEA IMPUTAZIONE DEI SUBTOTALI E CONTESTUALE CORRETTA IMPUTAZIONE - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE LIBRO MATRICOLA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6837.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z531200603</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUDIAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 31/01/2015 - 31/12/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale><ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6096.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCE12E3386</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE EA PPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB PER UFFICI COMUNALI ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GASPARI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRIBUTO ANCI VENETO ANNO 2015 - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI VENETO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale><ragioneSociale>ANCI VENETO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7813254D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE NOSTRI DOCUMENTI ALLA DITTA PLURIMA SPA ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0A17586E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE FUNERARIE SIG.NA L.F.</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01795690385</codiceFiscale><ragioneSociale>VENDEMIATI ONORANZE FUNEBRI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01795690385</codiceFiscale><ragioneSociale>VENDEMIATI ONORANZE FUNEBRI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E174D651</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA' PROGETTO REGIONALE "DONNE VERSO IL 2015: DALLA TRADIZIONE DEL TERRITORIO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA"</oggetto><sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80005090297</codiceFiscale><ragioneSociale>CNA - IMPRESA DONNA ROVIGO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80005090297</codiceFiscale><ragioneSociale>CNA - IMPRESA DONNA ROVIGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-30</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE416E9445</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SIMULATORE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL NUOVO ISEE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469760125</codiceFiscale><ragioneSociale>CLESIUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-11</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7016CE208</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE RICORRENZE ANNIVERSARIO MARTIRI DI VILLAMARZANA, 4 NOVEMBRE UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE E 14 NOVEMBRE ANNIVERSARIO ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>433.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2715F7376</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI UNA BANDIERA CON STEMMA DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01968140283</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA DUEFFE SPORT SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01968140283</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA DUEFFE SPORT SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2015-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0615BCC06</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>364.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z83158146E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84157EF5B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER CURE TERMALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6218.16</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA615330E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA MINORI DISABILI PRESSO I CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ANNO 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LILLIPUT2</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01914840028</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTREND </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93077800386</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LILLIPUT2</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>01914840028</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROTREND </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB6140B0A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMMEMORAZIONE BICENTENARIO CAMPAGNA ITALIANA DI GIOACHINO MURAT - BATTAGLIA DI OCCHIOBELLO 1815-2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04526620283</codiceFiscale><ragioneSociale>HTL SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661300293</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NIKE KAI DIKE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>04526620283</codiceFiscale><ragioneSociale>HTL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2015-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2818.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F1424FA7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 CORONE PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>Bigolotti Patrizia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>Bigolotti Patrizia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA51425886</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CON IL RITO CIVILE - MESI DA APRILE A DICEMBRE 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1091.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF313FB46F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Incarico responsabile sicurezza luoghi di lavoro 1^ semestre 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLCNTN74D12D548L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO SALICINI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLCNTN74D12D548L</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO TECNICO SALICINI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-09</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC013EF82A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA OGGETTISTICA PERSONALIZZATA PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale><ragioneSociale>ROBERTO FAGGIONATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD3138524A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RASSEGNA PAROLE D'AUTORE 2015 - INSERZIONI PUBBLICITARIE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00793840299</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMO STUDIO s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00793840299</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMO STUDIO s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZFA1345363</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RAPPRESENTAZIONE TEATRALE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2014-2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01357940426</codiceFiscale><ragioneSociale>TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA135BEC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE PER ATTIVITA' CULTURALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB712DB9A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2489.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z94129575D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA INTERCOMUNALE 1 - AFFARI GENERALI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ALLESTIMENTO SALE COMUNALI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON IL RITO CIVILE - PRIMO TRIMESTRE 2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z511245D53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE MAGLIETTE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MNCLRN67C13Z404Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BABA'S ART di Mancini Lawrence </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MNCLRN67C13Z404Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BABA'S ART di Mancini Lawrence </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5311FAEC0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE </denominazione></strutturaProponente><oggetto>STAGIONE TEATRO RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2014-2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93034890389</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIUMETARS IL BAULE VOLANTE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93034890389</codiceFiscale><ragioneSociale>OTIUMETARS IL BAULE VOLANTE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2436.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC3116863E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 3 SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA TEATRO COMUNALE PER STAGIONE TEATRALE 2014-2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>986.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4113C16F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO PER PULIZIA VASCHE SETTICHE SCUOLA ELEMENTARE VIA KING</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale><ragioneSociale>ESPURGO POZZI NERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale><ragioneSociale>ESPURGO POZZI NERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE9135EF81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL TERRITORIO-LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO PER POTATURA FUSTI ARBOREI PERICOLOSI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNGLL69L31F994Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCHI GUGLIELMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNGLL69L31F994Q</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCHI GUGLIELMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-05</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8311B437B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Carta in risme -Consip
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00964680293</codiceFiscale><ragioneSociale>Cavallaro srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00964680293</codiceFiscale><ragioneSociale>Cavallaro srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1113.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO SERVER DI RETE E AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>As2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>As2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>52385403F6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di Assistenza Domiciliare
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01304810201</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01304810201</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>216346.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21562.13</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC508702A8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCI PER CONTATORI ACQUA ALLOGGI ERP
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01063770300</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE ACQUE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01063770300</codiceFiscale><ragioneSociale>POLESINE ACQUE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z831245731</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI AVVIAMENTO DEL PROGETTO P3@VENETO 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>144485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE2125E174</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Integrazione sistema di videosorveglianza cittadina - telecamere centro anziani Arcobaleno
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5737.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC125FAE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Abbonamento prontuari delle violazioni alla circolazione stradale - Iter CDS - anno 2015
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC21235B86</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Recupero-custodia e radiazione automezzi in stato di abbandono anno 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01366580296</codiceFiscale><ragioneSociale>DEPOSITO LABOR DI CORAZZARI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA51259C11</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura vestiario invernale Polizia Locale
</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale><ragioneSociale>SQUILLANTE F.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale><ragioneSociale>SQUILLANTE F.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3277.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE1236667</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura libri per l'asilo nido comunale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04628709968</codiceFiscale><ragioneSociale>Librerie Feltrinelli Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04628709968</codiceFiscale><ragioneSociale>Librerie Feltrinelli Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>366.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE0121221D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura espositori riviste per biblioteca
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale><ragioneSociale>G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1550.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE1234EDF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Impegno di spesa per servizio funebre 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Onoranze Funebri Ferrari Occhiobello</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01166370294</codiceFiscale><ragioneSociale>Onoranze Funebri Ferrari Occhiobello</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1382.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6511F6334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura cancelleria per la biblioteca
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00470860214</codiceFiscale><ragioneSociale>Pedacta srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB411A6F2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio fotocopiatore olivetti 300 mf  - copie eccedenti fino al 31.12.2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9911CAC57</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura volumi, cd e dvd per la biblioteca
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1012.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0210A70CF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di trasporto a favore di anziani del territorio bisognosi di cure termali 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale><ragioneSociale>La Valle Trasporti</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3454.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD118F20B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura dvd e cd per Informagiovani
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z26116A285</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE CORSO PER ATTORI ED OPERATORI TEATRALI
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01067190296</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO POLIVALENTE OCCHIOBELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11341.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC3116863E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA TEATRO COMUNALE PER STAGIONE TEATRALE 2014-2015
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A10EC32A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA 
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>92249850287</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI CARTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>92249850287</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI CARTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13524.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F10FDEE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Corso piscina disabili
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01361470287</codiceFiscale><ragioneSociale>Padovanuoto S.R.L. Societ&#xe0; Dilettantistica Occhiobello </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01361470287</codiceFiscale><ragioneSociale>Padovanuoto S.R.L. Societ&#xe0; Dilettantistica Occhiobello </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8D1148792</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI TROMBA D'ARIA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9140.39</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA10C98FE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura modulistica per il servizio di Polizia Locale
</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06004140486</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06004140486</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' BARBIERI EDITORE S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z03104A0BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di formazione 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A10C140C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER FESTA DEI POPOLI
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z15109B7B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura volumi per biblioteca comunale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5333.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4349.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>51589579FC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Appalto affidamento servizio educativo e di animazione estiva presso l'asilo nido comunale  CIG acquisito nel 2013 -inizio servizio 01/09/2014</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02671460281</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.Soc.Progetto Now</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03673630285</codiceFiscale><ragioneSociale>Coop.sociale Aura</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1010088.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1034122.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA11091C4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura acqua minerale alla mensa scolastica
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRTFRZ59E27G673K</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarti Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRTFRZ59E27G673K</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarti Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>814.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F104EEDE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo abbonamento al servizio www.modulistica.it anno 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>996.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z161017A05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura fregi ricamo da basco e cucitura ditta Squilante - RDO 378604
</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale><ragioneSociale>SQUILLANTE F.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale><ragioneSociale>SQUILLANTE F.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Noleggio sistema controllo di velocit&#xe0; da luglio a novembre 2014
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6E0FE1292</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa di cancello in via Cavallotti
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>Prearo Alessandro</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>Prearo Alessandro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24440.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z580ECE424</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura volumi per biblioteca comunale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere srl </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2606.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio di gestione verbali e servizio back office P.L. Primo trimestre 2014
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31424.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone locazione apparecchi documentatori d'infrazione semaforiche in postazione fissa anno 2014
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z520EE1955</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura e posa giochi nelle aree verdi
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarba spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarba spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20487.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20487.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z940FD5D9F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Visura targhe MCTC anno 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80218670588</codiceFiscale><ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sitemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-14</dataInizio><dataUltimazione>2015-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2021.94</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Attivit&#xe0; di notificazione all'estero dei verbali di accertamento di sanzioni alle norme del codice della strada
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2015-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1792.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD60E0180A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROMOZIONE PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONE CULTURALE
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00793840299</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMO STUDIO s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00793840299</codiceFiscale><ragioneSociale>PROMO STUDIO s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z380B2A755</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura volumi per biblioteca comunale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E0E6B9D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Assistenza inabili in comunita'
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>93019370381</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo locale Mons. F. Franceschi. Ferrara </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93019370381</codiceFiscale><ragioneSociale>Gruppo locale Mons. F. Franceschi. Ferrara </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8506.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>5390361A9B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA - 01/01/2014-31/12/2018</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03481700101</codiceFiscale><ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02089931204</codiceFiscale><ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03481700101</codiceFiscale><ragioneSociale>UNICREDIT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A0CF9E2D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE SEMAFORO INCROCIO VIA TRENTO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Pannello informativo dissuasore velocit&#xe0;
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF50D190A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>992.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEE0D228B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TENDE OSCURANTI ASILO NIDO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01320150293</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO T2 SAS DI BORDINA &amp;amp; C</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE70CB898B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE LATERIZI FABBRICATI ERP DI VIA TRENTO 19/21/23
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01068510295</codiceFiscale><ragioneSociale>DONEGA' COSTRUZIONI DI DONEGA' MASSIMO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01068510295</codiceFiscale><ragioneSociale>DONEGA' COSTRUZIONI DI DONEGA' MASSIMO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2737.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE40D22AE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA PUNTI LUCE SUL TERRITORIO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD0D1CDD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COLLEGAMENTO INTERNET UFFICI 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02961630239</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02961630239</codiceFiscale><ragioneSociale>INFRACOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF0D1E716</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLACCI LAMPADE VOTIVE CIMITERI 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E0D229E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE POLICENTRO AQUILA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7E0D229E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE POLICENTRO AQUILA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A0D190A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA GUARDRAIL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z450D2293B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>POSA SEGNALETICA INCROCIO VIA TRIESTE/VIA NUOVA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale><ragioneSociale>SECURITY FIRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z380D24324</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE PARCO VIA BUOZZI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00903750297</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONESI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00903750297</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONESI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z270D25FE5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO SPECCHIETTO VETTURA PL
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CRZLGU66P24I953L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LABOR DI CORAZZARI LUIGI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CRZLGU66P24I953L</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LABOR DI CORAZZARI LUIGI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z240D1EB64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Vestiario invernale P.L. 2013 individuale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale><ragioneSociale>SQUILLANTE F.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale><ragioneSociale>SQUILLANTE F.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2607.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z220D190A6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA RECINZIONE PARCO PUBBLICO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01503250514</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIAN GARDEN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5190.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F0D22E49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00634970297</codiceFiscale><ragioneSociale>ELPO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0F0D22E49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01316460292</codiceFiscale><ragioneSociale>BOCCATO ASCENSORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE90CEFA8B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo abbonamento prontuari 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale><ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>389.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB30CECD98</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti igienici
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PLNRRG59E24E253Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Paluan  Arrigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PLNRRG59E24E253Y</codiceFiscale><ragioneSociale>Paluan  Arrigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1497.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2014-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z620D1B291</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA RECINZIONE ECOCENTRO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z590D1AF29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti igienici sanitari per la scuola materna
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1525.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z040CFF888</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GANCIO TRAINO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SCRLRA61R19D577X</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA CENTRAUTO DI SCARPANTE LAURO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SCRLRA61R19D577X</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA CENTRAUTO DI SCARPANTE LAURO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>778.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC0CF9E1C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CONCIMI PER AREE VERDI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00211030283</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PADOVA E VENEZIA </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00211030283</codiceFiscale><ragioneSociale>CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PADOVA E VENEZIA </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>704.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z550D00F58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI E PULIZIA STRAORDINARIA - INCENDIO ALLOGGIO ERP VIA GARIBALDI 2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03388600276</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA AMIT SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02599130230</codiceFiscale><ragioneSociale>SALVETTI SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01174490290</codiceFiscale><ragioneSociale>POLARIS SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03361580982</codiceFiscale><ragioneSociale>OBYGROUP SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02631800287</codiceFiscale><ragioneSociale>PISTORELLO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03388600276</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA AMIT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD0CF9DFD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z950D12F34</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA METANO  AUTOMEZZI - 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01438050211</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN MARCO PETROLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01438050211</codiceFiscale><ragioneSociale>SAN MARCO PETROLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z650CF9E00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5661.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A0D13F44</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVAGGIO VEICOLI 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRVMSM54E05D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREVIATI MASSIMO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRVMSM54E05D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREVIATI MASSIMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z240CF9E21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5630.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z200CF9E08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE PALI LUCE VIA DELLE SCIENZE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z140D13E70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE PERFORMANCE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>08521441003</codiceFiscale><ragioneSociale>LAB4 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08521441003</codiceFiscale><ragioneSociale>LAB4 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD10CF7E52</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA INGRESSO SEDE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOELETTRA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA40CFFF61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE MANTO DI TETTO ALLOGGIO ERP DI VIA G.GARIBALDI 2
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDIL CONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z030CF9E0F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINI IMPIANTI ELETTRICI STABILI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1756.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z870D00259</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AMPLIAMENTO PROGRAMMA GESTIONALE GAIA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>VTTVTR61E02G224R</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.S. DI VALTER VETTORELLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>VTTVTR61E02G224R</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.S. DI VALTER VETTORELLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z620D10FCF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>materiale vario per la scuola materna
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01089510299</codiceFiscale><ragioneSociale>Gasparetto snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01089510299</codiceFiscale><ragioneSociale>Gasparetto snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z590CBBC7E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti igienici asilo nido
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>979.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C07D3E03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE IN ALLOGGI ERP DI PIAZZA MATTEOTTI 12
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01392900295</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01392900295</codiceFiscale><ragioneSociale>RED2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D0CBBD94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura prodotti igienici scuola materna statale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00466200359</codiceFiscale><ragioneSociale>Firma srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1059.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE00CDF15A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA ALLOGGIO ERP DI PIAZZA MATTEOTTI 12/5

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB60CFFC63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Adesione Cedi 2013
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00742150295</codiceFiscale><ragioneSociale>Turismo e Cultura Soc Coop</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00742150295</codiceFiscale><ragioneSociale>Turismo e Cultura Soc Coop</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB30CDF0FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO TERMO IN ALLOGGIO ERP DI VIA NUOVA 10
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z960CFF6B4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTA ESTERNA FABBRICATO ERP DI VIA MARCONI 22
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7A0CFF7FB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DUE INFISSI IN ALLOGGI ERP DI VIA TRENTO 17/3/6
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z760C54D47</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA ALLOGGIO ERP DI VIA REPUBBLICA 3
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z440CFFD09</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio distribuzione periodico comunale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01298410299</codiceFiscale><ragioneSociale>MS Service srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01298410299</codiceFiscale><ragioneSociale>MS Service srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z360CF9E14</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z360CDF0A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI IDRAULICI IN ALLOGGI ERP DIVERSI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF50CFA66B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA TARGA PER MERITI SPORTIVI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA TECNOPRINT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA TECNOPRINT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBB0D0B806</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI GESTIONE E ARCHIVIAZIONE NS. DOCUMENTI PER L'ANNO 2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF0699D83</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone  noleggio fotocopiatrice IV trimestre
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale><ragioneSociale>BREVIGLIERI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>167.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>168.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z680C40ADA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ERIDANIA
</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale><ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale><ragioneSociale>PROGETTO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale><ragioneSociale>T.E.S. SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO p. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO p. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6153.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z250CE20FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DOSSI INCROCIO VIA MARCHESI-VIA TASSO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8004.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone locazione apparecchi documentatori d'inf. Semaforiche mese di dicembre 2013
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF50C3CAE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale><ragioneSociale>CIM srl</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGNALETICA STRADALE CONSELVANA DI DESTRO p. &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale><ragioneSociale>CI.GI.ESSE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.CAM DI ENTRADE E BELLINI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20226.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA00CE22C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE ZONE VERDI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01055220295</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA FRATELLI TASINATO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01055220295</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA FRATELLI TASINATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3D0CE2195</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA RICAMBI PER DECESPUGLIATORI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale><ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z600CEC107</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE 3 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA IN BIBLIOTECA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01458320296</codiceFiscale><ragioneSociale>IT Care Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01458320296</codiceFiscale><ragioneSociale>IT Care Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1784.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF20CDF248</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO BAGNO ALLOGGIO ERP DI VIA TRENTO 19
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRSTTL53B13L939X</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSCAGIN ATTILIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRSTTL53B13L939X</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSCAGIN ATTILIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB0CDD879</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>acquisto forno a convenzione
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRRSMN77E01D548D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrocci &amp;amp;Bissi</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRRSMN77E01D548D</codiceFiscale><ragioneSociale>Ferrocci &amp;amp;Bissi</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4262.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD10C409BD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori rifacimento sistema antintrusione protezione civile</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01264930296</codiceFiscale><ragioneSociale>AIEM SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01264930296</codiceFiscale><ragioneSociale>AIEM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C0CDF1A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTO INTERNO ALLOGGIO ERP DI VIA GORIZIA 21
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRSTTL53B13L939X</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSCAGIN ATTILIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRSTTL53B13L939X</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUSCAGIN ATTILIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z220CDE075</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO DANNI ATTI VANDALICI CAMPO SPORTIVO COMUNALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z060CDEB8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO PALO LUCE E SALVAPEDONI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790295</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790295</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z060CDEB8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO PALO LUCE E SALVAPEDONI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00680790295</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680790295</codiceFiscale><ragioneSociale>EREDI FANTONI ADRIANO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z060CDEB8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINO PALO LUCE E SALVAPEDONI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF80CD145A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPRISTINI PALI LUCE DANNEGGIATI DA SINISTRI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB10CD4BBB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE INDICATORI LUMINOSI DI PASSI PEDONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BP IMPIANTI ELETTRICI DI BORGHI PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA00BD896C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO D.LGS. 81/08
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLCNTN74D12D548L</codiceFiscale><ragioneSociale>SALICINI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SLCNTN74D12D548L</codiceFiscale><ragioneSociale>SALICINI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z150CD47EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI CERTIFICAZIONE IMPIANTO GAS ALLOGGIO ERP DI VIA CURIEL 46
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01247550294</codiceFiscale><ragioneSociale>PASSARINI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z470CD45B6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE ANUSCA ANNO 2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C0CD0E00</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2014 - POSTE ITALIANE S.P.A.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD30CCB900</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MICRO FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA90C6ED04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO FABBRICATO ERP DI VIA ROMA 2 TRONCO 19
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450294</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>197.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C0CC838C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SCARPETTE A RUOTE PER LETTINI ASILO NIDO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z480CC83D9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE INFISSI STABILI COMUNALI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>PRRLSN78D04D548O</codiceFiscale><ragioneSociale>PREARO ALESSANDRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD90CB3755</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LEGNO PER MANUTENZIONI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00799860291</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLEGNO DI GEMENTI &amp;amp; C SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00799860291</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLEGNO DI GEMENTI &amp;amp; C SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>509328.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB00CFC5D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE PER ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16475.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z660CB8917</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI FORNITURA PORTA ESTERNA ALLOGGIO ERP VIA GORIZIA 21
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z340CBE486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD70CB7A72</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z580CAFB12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura bicchieri scuola materna statale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01089510299</codiceFiscale><ragioneSociale>Gasparetto snc</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01089510299</codiceFiscale><ragioneSociale>Gasparetto snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z620CA0A9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PUBBLICAZIONI DIVERSO GENERE PER BIBLIOTECA COMUNALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB30C9A8D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Rinnovo contratto triennale servizi internet Vigilare sulla strada e Edilizia urbanistica Maggioli</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD80C47584</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO CARRELLO USO PROTEZIONE CIVILE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01568240385</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL NEON SAS DI BUZZONI FEDERICO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01568240385</codiceFiscale><ragioneSociale>DIGITAL NEON SAS DI BUZZONI FEDERICO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z860C7BB49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento uregente su semaforo SS16/SR6 - Manutenzione ordinaria semaforo SS16/SR6 e SR6/Via Trento</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5060.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio riscossione bonaria e stragiudiziale di insoluti a sanzioni CDS anni 2011 e 2012 - affidamento AS2
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14754.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Personalizzazione procedure software SEGEC per sanzioni CDS, modulo SIATEL, punto fisco</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB90C350D3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE0C36564</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TINTEGGIATURA SCUOLA VIA BASSA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SPERANZA ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>26480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A0C365B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE SARCOFAGO CIMITERIALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI DI MILANI &amp;amp; TOSI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00335920294</codiceFiscale><ragioneSociale>ARTIGIANA MARMI DI MILANI &amp;amp; TOSI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6F0B4086B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Intervento riparazione semaforo danneggiato SS16/SR6</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E0B99700</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trasporto anziani a Montegrotto Terme
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6327.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D0C05EF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MAXISCHERMI - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSUNZIONE ONERE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SUONO E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA SUONO E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F0BED202</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO PULIZIA TEATRO COMUNALE PER STAGIONE TEATRALE</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale><ragioneSociale>COPMA S.C.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC90BC53DC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>corso di Nuoto disabili
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01361470287</codiceFiscale><ragioneSociale>PADOVANUOTO srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01361470287</codiceFiscale><ragioneSociale>PADOVANUOTO srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD0BE2A31</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura DVD per ufficio informagiovani della biblioteca
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00085160298</codiceFiscale><ragioneSociale>Antoniana film di Rossi Andrea e C. s.a.s.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00085160298</codiceFiscale><ragioneSociale>Antoniana film di Rossi Andrea e C. s.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD80BD1136</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 04 NOVEMBRE, COMMEMORAZIONE MARTIRI DI VILLAMARZANA DEL 13/10/2013 E COMMEMORAZIONE DELL'ALLUVIONE DEL POLESINE DEL 14 NOVEMBRE 1951</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>463.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>463.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI 30-09-2013 - 30/09/2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2379.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E0B99700</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trasporto anziani a Montegrotto Terme
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00978790293</codiceFiscale><ragioneSociale>Garbellini srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6327.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/O - 30/09/2013 - 30/09/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00655700150</codiceFiscale><ragioneSociale>Lloyd's Italian Office</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO  RCA-ARD 30/09/2013 30/09/2014.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8027.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8027.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ALL RISKS - 30.09.2013 - 30.09.2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01675920381</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDIARIA SAI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01675920381</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDIARIA SAI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11950.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE - 30/09/2013 - 30/09/2014</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80039790151</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROP ASSISTANCE spa</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80039790151</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROP ASSISTANCE spa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9350.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z320B9B0CC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO URBANO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00661330293</codiceFiscale><ragioneSociale>Ditta Nike Kai Dike </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z010A539B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2304.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD30B3FE1D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura di pentolame e utensili per la cucina del'asilo nido comunale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>Mercatone uno </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>Mercatone uno </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>584142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>-584142.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z410B62DD4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>incarico adozione sistema HACCP cucine asilo nido e scuola materna statale - a.sc. 2013 - 2014
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01735270389</codiceFiscale><ragioneSociale>Perizia S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z100B3FE80</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>fornitura stoviglie e utensili per la cucina della scuola materna statale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>Mercatone uno </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00560710295</codiceFiscale><ragioneSociale>Mercatone uno </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>626.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>607.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Canone postazione fissa di controllo elettronico di velocit&#xe0;, da giugno a dicembre 2013</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z430B49C60</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA PULIZIA STRADE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00187980297</codiceFiscale><ragioneSociale>F.LLI PROTTI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>559641.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>-559641.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>528274316F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio refezione scolastica e fornitura pasti agli anziani
</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00311310379</codiceFiscale><ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>349749.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230129.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio esternalizzazione verbali CDS e data entry - II semestre 2013</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53095.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27090.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA90B297B5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER SAGRA PAESANA</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONO IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1457.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1446.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z880B25DCA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA FOGNATURE ASILO NIDO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSPURGHI POZZI NERI s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROSPURGHI POZZI NERI s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z610B25638</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria all'asilo nido "La Coccinella" in Occhiobello - OPERE EDILI
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00839450293</codiceFiscale><ragioneSociale>EDILCONTRACTOR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16904.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16882.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C0B27F6E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura acqua minerale alla mensa scolastica
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SRTFRZ59E27G673K</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarti Fabrizio</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>SRTFRZ59E27G673K</codiceFiscale><ragioneSociale>Sarti Fabrizio</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2014-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>774.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA0ADF3D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO SALE COMUNALI CON PIANTE E FIORI IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE-ASSUNZIONE ONERE- ANNO 2013.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1818.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z860987C39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DVD PER UFFICIO INFORMAGIOVANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>921.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>272.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC30D11D64</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ARREDI SCOLASTICI
</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5222.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2013-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3075.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B0A0D764</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO II&#xac;&#xbf; SEMESTRE 2013.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale><ragioneSociale>Mangherini Autoservizi Snc di Garbellini Tiziano &amp;amp; C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21782.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21782.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C0AD0FF2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER ACQUISTO TARGHE DI RAPPRESENTANZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>MROLSN58T04A539H</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOPRINT SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>57.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA60AAFF9C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Vestiario estivo P.L. 2013 - individuazione ditta e onere in esito RDO in MEPA - Uniformeria Srl
</oggetto><sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03554190177</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA UNIFORMERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2607.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2189.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A0A8BA1B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>507.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>507.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z900A4D9E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINATIVO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI UN SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVOZANZARICIDA DELLE CADITOIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale><ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale><ragioneSociale>GICO SYSTEMS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF60A511D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01053330294</codiceFiscale><ragioneSociale>N.EP.RO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01053330294</codiceFiscale><ragioneSociale>N.EP.RO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>235238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2013-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>-235238.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D0A3C0E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PULIZIA TENDE SCUOLE
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>FRNDNL66B51H501A</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL CUCITO AL PULITO DI FRANCESCATO DANI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1834.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA807BA4A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>700.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>575.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1707BA6C0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA VOLUMI E DVD PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale><ragioneSociale>Leggere Srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>782.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>641.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z49094B0CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PALO VIA DELL'ARCHIVIO
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>PVB SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01221910225</codiceFiscale><ragioneSociale>PVB SOLUTIONS SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B09CD636</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO MESSI NOTIFICATORI PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC809A1051</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4096C8F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FF.SS. PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>248.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC4096C8F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FF.SS. PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01315320299</codiceFiscale><ragioneSociale>METE &amp;amp; DINTORNI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>248.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio esternalizzazione verbali cds II trimestre 2013
</oggetto><sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01396160291</codiceFiscale><ragioneSociale>AS2 SRL </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28614.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2013-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23405.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A0955C75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA COCCARDE PERSONALIZZATE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CCRRNZ72C28L359K</codiceFiscale><ragioneSociale>VARIANTI GRAFICHE DI OCCARI RENZO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>CCRRNZ72C28L359K</codiceFiscale><ragioneSociale>VARIANTI GRAFICHE DI OCCARI RENZO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A096E7C9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE RICORRENZA 25 APRILE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA BIGOLOTTI PATRIZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4507BA667</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE ARTISTICA IN BIBLIOTECA
</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BROGLI80P57D548Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Giulia Boari arte e design</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BROGLI80P57D548Z</codiceFiscale><ragioneSociale>Giulia Boari arte e design</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2053.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3208FFE6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Preventivo di spesa omaggio floreale
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>Bigolotti Patrizia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BGLPRZ59T46F994B</codiceFiscale><ragioneSociale>Bigolotti Patrizia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z130916E94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01007290298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01007290298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3008F8A33</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO PER CELEBRAZIONE ESEQUIE PARROCO DI OCCHIOBELLO DON LUCIANO LIBONI - ASSUNZIONE ONERE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONE E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale><ragioneSociale>SUONE E IMMAGINE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD087B8A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Abbonamento modulistica on-line settore attivit&#xe0; economiche
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>312.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2013-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7032ABE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ARD LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30/09/2011 &#xbf;&#xc4;&#xec; 30/09/2012</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>299.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8C024E06E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI CUMULATIVO - PERIODO 30/09/2011 - 30/09/2012</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>INA Assitalia SpA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale><ragioneSociale>INA Assitalia SpA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42188.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B01CEFD9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCA AUTO LIBRO MATRICOLA - PERIODO 30/09/2011 - 30/09/2012</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Reale Mutua Assicurazioni</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale><ragioneSociale>Societ&#xe0; Reale Mutua Assicurazioni</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>252.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F089925C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ALLESTIMENTO FLOREALE SALA PER ATTIVITA' CULTURALI</oggetto><sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BLGPRZ59T46S994B</codiceFiscale><ragioneSociale>Bigolotti Patrizia</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>BLGPRZ59T46S994B</codiceFiscale><ragioneSociale>Bigolotti Patrizia</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2013-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z390889CFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/O - PERIODO 30/09/2011-30/09/2012.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01675920381</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDIARIA SAI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01675920381</codiceFiscale><ragioneSociale>FONDIARIA SAI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1152.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1152.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z41083CDB9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO TUTELA GIUDIZIARIA - PERIODO 30/09/2011-30/09/2012.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale><ragioneSociale>FILO DIRETTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02230970960</codiceFiscale><ragioneSociale>FILO DIRETTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3F08416B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI PRESSO PLURIMA PER L'ANNO 2013,</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02834370542</codiceFiscale><ragioneSociale>PLURIMA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF2080436F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2013.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01897431209</codiceFiscale><ragioneSociale>ANUSCA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE909285D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Ricovero inabile in comunita' di recupero
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01358120382</codiceFiscale><ragioneSociale>Coopertiva Sociale IL TIMONIERE ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01358120382</codiceFiscale><ragioneSociale>Coopertiva Sociale IL TIMONIERE ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB807C3627</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Gestione sportello donna e pari opportunit&#xe0;
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Speranza Rovigo</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>80009100290</codiceFiscale><ragioneSociale>Cooperativa Sociale Speranza Rovigo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>23476.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21469.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z610B3B344</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trasporto infermi con ambulanza 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01035030293</codiceFiscale><ragioneSociale>Volontariato Barbara onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01035030293</codiceFiscale><ragioneSociale>Volontariato Barbara onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z610B3B344</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZI ALLA PERSONA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Trasporto infermi con ambulanza 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01035030293</codiceFiscale><ragioneSociale>Volontariato Barbara onlus</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01035030293</codiceFiscale><ragioneSociale>Volontariato Barbara onlus</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z84079B88F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - POLIZIA LOCALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Revisione periodica etilometro + confezione rotolo carta termica
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale><ragioneSociale>MORGAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA07D26E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>AREA INTERCOMUNALE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E COMUNICAZIONE - PUBBLICA ISTRUZIONE/SPORT</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Servizio stampa periodico comunale
</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02477570648</codiceFiscale><ragioneSociale>ATB Consulting S.a.s.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04203290285</codiceFiscale><ragioneSociale>13.25 srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04203290285</codiceFiscale><ragioneSociale>13.25 srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3955.52</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39065D657</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO  - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO ARD GLOBALE (KASKO) - ASSUNZIONE ONERE E LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 31/12/2012 AL 30/12/2013</oggetto><sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale><ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C07CD615</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LIBRETTI PROTEZIONE CIVILE
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01047590292</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCO DI LOMBARDI PIERNARCISO </ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01047590292</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCO DI LOMBARDI PIERNARCISO </ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7075FA12</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - LAVORI PUBBLICI</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Lavori di installazione scuri esterni fabbricati erp 
</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01194610299</codiceFiscale><ragioneSociale>Delta Serramenti sas</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01317430294</codiceFiscale><ragioneSociale>Arte Infissi srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14790.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA3079B330</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER FORNITURA BIGLIETTI DI TRASPORTO URBANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01007690298</codiceFiscale><ragioneSociale>TIPOGRAFIA CREPALDI DI CREPALDI CARLO SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z73078B7FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z150788721</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE E PERFEZIONAMENTO IMPEGNO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2013 - POSTE ITALIANE SPA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA0295299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3C0768226</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA AMMINISTRATIVA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSUNZIONE ONERE PER CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE LINEE URBANE DI FERRARA DA PARTE DEGLI STUDENTI ABBONATI EXTRAURBANI OCCHIOBELLO-FERRARA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale><ragioneSociale>TPER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9760.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C072AC4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - AREA FINANZIARIA</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STAMPATI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale><ragioneSociale>CANTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>037283592A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>00131010290</codiceFiscaleProp><denominazione>COMUNE DI OCCHIOBELLO - SERVIZIO PERSONALE</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 5 - LOTTO 2.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>